借利潤分配未分配利潤,貸應(yīng)交稅費、增值稅加計扣除 匯算清繳,納稅調(diào)減。
老師你好,一般納稅人本月不繳納增值稅,那增值稅申報表附表四上面如果有加計抵減額,這個加計抵減額要反應(yīng)到增值稅申報表的主表上嗎;還有這種情況下,加計抵減額要怎么做賬務(wù)處理。謝謝老師。
增值稅留抵退稅后,原來進項稅額對應(yīng)的加計抵減額怎么處理
老師這個月享受了增值稅加計抵減,帳務(wù)應(yīng)該怎樣處理
高新技術(shù)企業(yè)增值稅加計抵減5%,2023年沒有享受,本月享受2023年進項稅額加計抵減的時候申報表怎么填
老師,新年好!增值稅加計抵減額未抵減完,2024年不能再享受了,這個增值稅加計抵減額余額怎么處理?賬務(wù)上的增值稅加計抵減額怎么處理?
托育機構(gòu)政府撥的款項 但是文件有規(guī)定科目 這個科目我是收到他們的款項做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費用做這個科目 不太明白?
和別人的借款當年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費用,請問是計入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因為屬于零星支出低于五百元
如果一個月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費用
你好老師,我買的是終身課件,怎么什么課都不能聽了
老師,請問下,我24第四季度暫估的成本50萬,做了借庫存,貸,應(yīng)付賬款,25年5月發(fā)票只來了10萬,我現(xiàn)在5月賬務(wù)怎么處理,匯算我要不要調(diào)增納稅調(diào)整明細表,27行?
是在24年處理嗎?還是在23年匯算清繳時調(diào)整?
23年的帳務(wù)不能處理了,只能在24年操作
你好,在2023年做賬務(wù)處理。
不能在24年處理嗎!
我剛才打錯了,就是在2024年做賬務(wù)處理。
好的,那你說的匯算清繳是指在24年還是在23年里清算?
2024年做2023年匯算清繳調(diào)整。
金額較小,可以在24年做賬務(wù)調(diào)整嗎?這樣不用調(diào)整24年的匯算清繳嗎?
可以不用調(diào)整23年的匯算清繳嗎
你好,那你直接做到今年的營業(yè)外收入紅沖。
哦哦哦,是在匯算清繳時再做帳多處理,然后調(diào)整利潤,是這么操作,是嗎
是的是的,對的,正確的是這么做。
是先沖減其他收益嗎?我原來是轉(zhuǎn)到其他收益的
是的,對的,是的,還有其他的問題嗎?
沒有了,感謝
不用客氣,工作愉快。