同學(xué)你好 先紅沖之前藍(lán)字的然后又開(kāi)的藍(lán)字發(fā)票嗎
老師您好!我們今天針對(duì)2019年6月18號(hào)的一張專(zhuān)票開(kāi)具了紅字發(fā)票,金額5萬(wàn),那我們是不是要針對(duì)這張紅字發(fā)票做一個(gè)紅字分錄: 借:應(yīng)收賬款 5萬(wàn)(紅字) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字) 銷(xiāo)項(xiàng)(紅字) 謝謝!
請(qǐng)問(wèn)老師,銷(xiāo)售方于21年開(kāi)給我公司一張發(fā)票,我公司已的抵扣認(rèn)證。現(xiàn)銷(xiāo)售方因稅率開(kāi)錯(cuò)要重新開(kāi)發(fā)票。我公司開(kāi)了紅字信息表?,F(xiàn)銷(xiāo)售方已開(kāi)了紅沖的發(fā)票和正確的藍(lán)字發(fā)票。我現(xiàn)在該怎么入帳。是把21年入帳的紅沖回來(lái)然后記正確的藍(lán)字發(fā)票?
老師你好我有一張發(fā)票是22年開(kāi)的,23年1月紅沖了忘了開(kāi)紅字發(fā)票,1月又從開(kāi)了一張正確的發(fā)票,2月才開(kāi)出紅字發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)有沒(méi)有影響,賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做
老師,我22銷(xiāo)售了三張貨物的普票,做了收入,交了稅?,F(xiàn)在24年1月業(yè)務(wù)員又拿回來(lái)發(fā)票,讓沖紅,發(fā)票已沖紅了,又開(kāi)了,正數(shù)的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,,這完整的,憑正分錄怎么做,謝謝
老師,我這張發(fā)票是對(duì)應(yīng)23年已開(kāi)發(fā)票確認(rèn)收入項(xiàng)目重新開(kāi)具的發(fā)生銷(xiāo)售折讓的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這張發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)分錄(對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票已經(jīng)正常做紅字沖銷(xiāo)23年的)謝謝
董老師 在線嗎?有問(wèn)題想咨詢。
一個(gè)投資人持有ABC公司的股票,他的投資必要報(bào)酬率為15%。預(yù)計(jì)ABC公司未來(lái)3年股利 分別為0.5元、0.7元、1元。在此以后轉(zhuǎn)為正常增長(zhǎng),增長(zhǎng)率為8%。則該公司股票的價(jià)值為( ?。?元。已知:(P/F,15%,1)=0.869 6,(P/F,15%,2)=0.756 1,(P/F,15%,3)=0.657 5 A:12.08 B:11.77 C:10.08 D:12.2
剛辦的企業(yè),沒(méi)有什么業(yè)務(wù),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是5000萬(wàn),現(xiàn)在做工商年檢,注冊(cè)資金是不是也要按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上填5000萬(wàn)
2024年辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,一直沒(méi)有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息填寫(xiě),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫(xiě)多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
對(duì)的,老師
直接做原分錄負(fù)數(shù)紅沖 然后再做藍(lán)字分錄就可以
老師,折讓部分不用做分錄嗎?重新開(kāi)的發(fā)票是24年,第一次開(kāi)的發(fā)票是23年?
折讓部分對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)項(xiàng)稅應(yīng)該不用單獨(dú)做分錄吧?不涉及所得稅
同學(xué)你好 這個(gè)不用做的
折讓的部分收入也不用通過(guò)以前年度損益調(diào)整?
對(duì)的 這個(gè)也不用的
那我今年收入額和實(shí)際不就對(duì)不上了嗎?
同學(xué)你好 按沖減后又確認(rèn)的金額來(lái)報(bào)