月末和年末結(jié)轉(zhuǎn)流程是一樣的,都是將銷項稅、進項稅、進項轉(zhuǎn)出抵減后的余額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅

月末和 年末增值稅明細科目怎么結(jié)轉(zhuǎn),進項稅額轉(zhuǎn)出怎么結(jié)轉(zhuǎn)
每月土地增值稅和企業(yè)所得稅預(yù)繳額,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
增值稅結(jié)轉(zhuǎn)是月末結(jié)轉(zhuǎn)還是年末結(jié)轉(zhuǎn)?
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄流程
老師年末如何結(jié)轉(zhuǎn)計提和結(jié)轉(zhuǎn)所得稅,未分配利潤?月末怎么轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅?
老師2年沒收回的應(yīng)收賬款應(yīng)該怎樣做會計分錄,對方公司已經(jīng)注銷。可以當(dāng)月就做壞賬嗎,會計分錄怎么做。
老師,您好,向您請教一下,我現(xiàn)在已經(jīng)申報了增值稅及附加稅,但是老板的對公戶,現(xiàn)在沒有那么多錢交,現(xiàn)在已經(jīng)到了繳款環(huán)節(jié),我和老板商量,老板說,周一上午12點以前交,這樣先報后交,是否可以,我現(xiàn)在點擊預(yù)繳繳款嗎?
一般納稅人可以開6個點的票嗎?
老師,季度財報表申報是不是要把計提過企業(yè)所得稅分錄后的,報表上傳申報?
就是我現(xiàn)在要暫估成本和費用,法人欠了公司很多錢,想掛到法人名下,怎么做賬
就是我發(fā)現(xiàn)去年有些企業(yè)所得稅沒有計提,今年怎么做賬
老師入股金與注冊資金的名詞解釋
老師 所得稅季報里填工資付出(帳面上)跟個稅上數(shù)據(jù)有相差 會不會有問題
請問做企業(yè)實繳,流程是什么?需要注意什么?
就是我們10月所屬的社保,,應(yīng)該員工個人承擔(dān)的社保金額,,應(yīng)該在員工的9月工資表中扣除個人承擔(dān)的社保還是在10月工資表中扣除個人承擔(dān)的社保? 因為企業(yè)一般不是10月份發(fā)9月份的工資嗎
1.月末結(jié)轉(zhuǎn)進項稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅) 2.月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 1.1 若當(dāng)期銷項大于進項 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅 2.1若當(dāng)期進項大于銷項(此分錄也可不做,不結(jié)轉(zhuǎn),稅額當(dāng)期留抵) 借:應(yīng)交稅費--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ———————- 以上月末做完分錄之后,年末還需要再結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
你好,年末無需再結(jié)轉(zhuǎn)
那什么情況下需要結(jié)轉(zhuǎn)呢?
那什么情況下年末需要結(jié)轉(zhuǎn)呢?
你好,年末都不需要進行專門結(jié)轉(zhuǎn),增值稅是按月處理的,只要每月正常結(jié)轉(zhuǎn)就好
好的謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)進步,工作順利