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計提當(dāng)月工資怎么做分錄

2024-02-18 14:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-02-18 14:38

你好,借成本費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬。

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快賬用戶9987 追問 2024-02-18 14:40

按部門來區(qū)分費(fèi)用嗎?請問可以進(jìn)主營業(yè)務(wù)成本嗎

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齊紅老師 解答 2024-02-18 14:44

需要看這個員工在哪個部門來區(qū)分?

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借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)付職工
這樣做補(bǔ)計提工資的分錄就可以
2025-04-07
您好,是計提當(dāng)月的,分錄我寫下面哈 以下數(shù)據(jù)是假設(shè)的 個稅 (6000-627.4-124-5000)*3%=7.46 (計提工資)借:管理費(fèi)用-工資 6000 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計工資 6000 (員工個人負(fù)擔(dān)社保公積金)借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計工資 627.4%2B124%2B7.46 貸:其他應(yīng)收款-社保 627.4 其他應(yīng)收款-公積金 124 其他應(yīng)收款-個稅 7.46 (實(shí)發(fā)工資)借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計工資5241.14 貸:銀行存款 5241.14 (計提公司社保)借:管理費(fèi)用-公司負(fù)擔(dān)五險1628 管理費(fèi)用-公司負(fù)擔(dān)公積金 124 貸:應(yīng)付職工薪酬-五險一金 1752 (代繳社保公積金)借:其他應(yīng)收款-社保 627.4 其他應(yīng)收款-公積金 124 其他應(yīng)收款-個稅 7.46 應(yīng)付職工薪酬-五險一金 1752 貸:銀行存款 1752%2B7.46%2B124%2B627.4 這樣往來科目全平了
2023-10-08
你好,計提當(dāng)月工資的分錄 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
2022-01-12
你好,借成本費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬。
2024-02-18
你好,要做計提的 借:制造費(fèi)用  管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬
2022-04-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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