那就是說付款分錄就行了,借應(yīng)付賬款貸銀行存款。 然后成本費用正常入賬,沒有發(fā)票的匯算清繳納稅調(diào)整就行。 以前年度成本費用就正常入賬,如果沒入現(xiàn)在補上用以前年度損益調(diào)整。
請問老師,我們對應(yīng)收款的時候發(fā)現(xiàn)一筆以前年度未開票收入,當時沒開發(fā)票全額記到收入里了,確認了應(yīng)收賬款,但對方?jīng)]有收到發(fā)票,沒有確認應(yīng)付賬款,現(xiàn)在給對方補開發(fā)票,我應(yīng)該怎么記賬呢?
2019年已付款,至今沒有收到發(fā)票,供應(yīng)商也聯(lián)系不上了,當時的分錄是 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,現(xiàn)在發(fā)票收不回也聯(lián)系不上對方,應(yīng)該怎么平賬?
老師好,公司賬上有2020年以前對公打的貨款,但是對方?jīng)]給開稅票,而且現(xiàn)在也找不到人了,這種賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師您好!現(xiàn)在收到以前年度購買電腦發(fā)票,以前購買電腦沒有入賬,是以借款方式給供應(yīng)商付款的,掛賬是其他應(yīng)收款,后來電腦賣了,也沒有入公賬,請問您現(xiàn)在收到專票發(fā)票該怎么做賬務(wù)處理
應(yīng)付賬款在借方,這個發(fā)票對方也不開回來了,想調(diào)平賬的話,請問怎么賬務(wù)處理
增值稅應(yīng)稅行為有什么?
今年計入未分配利潤入賬的(管理費用-折舊費),匯算清繳填在哪個表里?哪行呀
分包方讓我們代采材料 把錢從個人轉(zhuǎn)到公司賬上 然后我們購買材料 這部分發(fā)票我們能用吧
老師請問,24年的賬有未結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)賬了,導(dǎo)致報表試算不平衡,現(xiàn)在是要返結(jié)轉(zhuǎn)到24年去結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎,那報表是不是都要更改了
老師我們公司是建筑工程分公司,現(xiàn)在公司要注銷了,但是未分配利潤金額比較大,而且還有成本沐沒結(jié)轉(zhuǎn),未分配利潤和成本數(shù)據(jù)差不多,為什么會成本這么多呢?因為之前我利潤做的太高了,其實我應(yīng)該要多結(jié)轉(zhuǎn)一些成本?現(xiàn)在要如何處理這二個數(shù)據(jù)?
托育機構(gòu)政府撥的款項 但是文件有規(guī)定科目 這個科目我是收到他們的款項做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費用做這個科目 不太明白?
和別人的借款當年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
發(fā)票要不到了
正常入賬,計入成本費用匯算清繳納稅調(diào)整。
老師沒明白,沒有發(fā)票拿什么正常入賬呢?現(xiàn)在賬上已經(jīng)是借應(yīng)付賬款,貸銀行存款了,我想把這筆應(yīng)付賬款平了,不想有往來了,聯(lián)系不到對方了,發(fā)票也要不到,怎么平賬?
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。 匯算清繳納稅調(diào)整就好了。
還需要納稅調(diào)增嗎?因為當時也沒有發(fā)票,所以也沒稅前列支成本費用,還需要調(diào)增嗎?
正確處理你是需要更正原來的賬,然后申報也要更正,然后匯算清繳要納稅調(diào)整。