你好,沒有開負(fù)數(shù)發(fā)票是嗎? 借以前年度損益調(diào)整, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
老師:我有一筆進項稅額轉(zhuǎn)出的稅額,當(dāng)時做的分錄是:借:管理費用 應(yīng)交稅費—增值稅-進項 貸:銀行存款。進項稅額準(zhǔn)出后這筆稅額如何做分錄
疫情減免增值稅,進項稅額轉(zhuǎn)出后月末如何結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)? 借:原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款,做轉(zhuǎn)出時借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額),到了月末如何結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
您好,之前沒有做賬,所以就沒有做應(yīng)交稅費-進項稅額,做賬了,收到增值稅留底退稅,做了借,銀行存款 貸,應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出,那這個進項稅額轉(zhuǎn)出就有余額了,怎么做才能把這個進項稅額轉(zhuǎn)出沖平?
老師 以前年度我們有進項稅不應(yīng)抵扣,現(xiàn)在稽查出進項稅轉(zhuǎn)出補交增值稅稅款,計提稽查補交的增值稅進項轉(zhuǎn)出如何做分錄?
以前年度進項轉(zhuǎn)出,如何做賬。之前的做賬是:管理費用,應(yīng)交增值稅(進項)。貸:銀行存款?,F(xiàn)在接到稅局通知,說進項轉(zhuǎn)出如何做賬?
業(yè)務(wù)招待費納稅調(diào)整部分涉及的所得稅可以年末預(yù)提嗎?
個體戶,開的經(jīng)營租賃,回來的是洗衣機可以嗎?
社保我是上個月繳的,醫(yī)保我這個月開始交,怎么稅務(wù)系統(tǒng)里面總是提示異常,申報數(shù)據(jù)沒有新添加讓的怎么處理呢
老師一般納稅人附加稅沒有減半?
想要了解出口退稅相關(guān)的政策,看那幾條?
老師,公司新開一個小規(guī)模公司,由于公司賬戶未開戶,合伙人想先把投資款轉(zhuǎn)過來,我們可以用現(xiàn)有公司的賬戶先收款,等開戶好了再把這筆投資款轉(zhuǎn)過去嗎?
經(jīng)濟法老師關(guān)于印花稅的口訣,以及口訣分別對應(yīng)內(nèi)容是什么
老師,你好,固定資產(chǎn)清理開票了分錄怎么做,謝謝
2024.11成立的公司,現(xiàn)在補申報個稅,顯示申報失敗。 申報反饋信息:申報失敗,扣繳單位無有效的稅費稅種認(rèn)定信息。 這個要如何處理呢?
老師你好,你看這個經(jīng)營租賃后邊怎么帶其他啊,你看我這個項目名稱對嗎
借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整。
增值稅進項轉(zhuǎn)出,這個科目不是一直都會有個余額掛在上面
還是到年底的時候一起在把進項,銷項,進項轉(zhuǎn)出,在一起結(jié)轉(zhuǎn)
你好,你平時的銷項稅額和進項稅額有余額嗎?如果沒有的話,你結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目?結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目?進項轉(zhuǎn)出也是結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目?
每個月我的進項和銷項,都有余額的,我都是到年底才結(jié)轉(zhuǎn)的。。那我年底的時候在一起結(jié)轉(zhuǎn)
對的,是的,一塊兒結(jié)轉(zhuǎn)的。
好的。到時候不明白再問你。。謝謝
可以的,不用客氣,工作愉快。
老師,還有個問題。一月份收到個稅退回的手續(xù)費。這個是要按6%來申報增值稅吧?
一般納稅人的是的
好的。謝謝
不用客氣,工作愉快。