同學(xué)你好! 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 等
公司購買一臺電腦送給了客戶,取得普票。分錄怎么做?
我們公司買的一個銀杯子送給客戶,普票,怎么作分錄
老師、我們買了一批中秋月餅送給客戶收到普票5000元、這個怎么做分錄呢?視同銷售嘛?
你好老師,公司買了一些杯子送客戶,這個分錄怎么做?
老師,先請問一下,我們公司打算定制一些公司logo杯子和餐具送給客戶,這種情況下,我們要求定制公司給我們開專票比較好還是普票比較好呀?我們是一般納稅人
老師您好,請問因合同糾分引起的律師費(fèi)可以開具專用發(fā)票嗎
實(shí)操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費(fèi)用,會診費(fèi)500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實(shí)際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報酬給袁群申報個稅嗎?還是按工資薪金辦個稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會計(jì)在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
這個題第二步驟成本計(jì)算表里的本月生產(chǎn)費(fèi)用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
不用視同銷售?
同學(xué)你好! 這個是不屬于視同銷售 自產(chǎn) 的 送給客戶才是 視同銷售 外購 的送給客戶 不是 視同銷售, 如果是 專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅不得抵扣。
好的,謝謝
不客氣 同學(xué),老師應(yīng)該的