同學,你好 如果你取不到發(fā)票,那就不能稅前扣除,對于你來說,會多繳納所得稅
老師好,請教一下,我們是小規(guī)模民辦學校,對租入的房屋進行裝修改造,裝修款已經預付了二十幾萬,用銀行公賬支付的,我一直催著要合同和發(fā)票,老板開始說有,到現(xiàn)在一直沒有提供,我問搞裝修的老板,他說不開票,我才知道其實是承包給私人老板的,開票不愿出稅錢。而且事前雙方也沒談好就開工了,現(xiàn)在真是為難了,老板遇到這些問題就覺得我是會計應該想辦法解決,當初老板肯定也是為了節(jié)約成本不想多出錢所以才找的私人,老師,如果萬一不能開票,有什么辦法能變通嗎?
商場為一般約稅人,2019年7月發(fā)生如下業(yè)務:(1)購進辦公用品,不含稅價格為40萬元,取得銷貨方開具的增值稅專用發(fā)票(尚未到稅務機關認證),發(fā)票上注明稅金為5.2方元。(2)購進25臺電腦,金額為20萬元,取得增值稅專用發(fā)票(已認證)。(3)零售一批空調,取得收入33.9萬元。(4)批發(fā)一批空調,不含稅售價為20萬元,因對方提前10天付款,按合同規(guī)定給子2%的折扣,實收款項19.6萬元。(5)因質量問題,顧客退回6月購買的攝像機,退款9.04萬元。(6)與廠方聯(lián)系,將此攝像機退回廠家,并提供了稅務機關開具的退貨證明單,收回貨款及稅金1.13萬元(7)從果農手中購進蘋果,支付價款2萬元,取得合法收購憑證。要求,計算美豐商場本月應繳納的增值稅。
商場為一般納稅人,2019年7月發(fā)生如下業(yè)務:(1)購進辦公用品,不含稅價格為D萬元,取得銷貨方開具的增值稅專用發(fā)票(尚未到稅盤機關認證),發(fā)票上注明稅金為5.2方元。(2)購進25臺電腦,金額為20萬元,取得增值稅專用發(fā)票(已認證)。(3)掌售一批空調,取得收入33.9萬元。(4)批發(fā)一批空調,不含稅售價萬可萬元,因對方提前10天付款,按合同規(guī)定給于2%的折扣,實收款項19.6萬元。(5)因質量問題,顧客退回6月購買的攝像機,退款9.04萬元。(6)與廠方聯(lián)系,將此攝像機退回廠家,并提供了稅務機關開具的退貨證明單,收回貨款及稅金1.13萬元.(7)從果農手中購進蘋果,支什價款2萬元,取得合法收購憑證。要求:計算美豐商場本月應繳納的增值稅。
商場為一般納稅人,2019年7月發(fā)生如下業(yè)務:(1)購進辦公用品,不含稅價格為D萬元,取得銷貨方開具的增值稅專用發(fā)票(尚未到稅盤機關認證),發(fā)票上注明稅金為5.2方元。(2)購進25臺電腦,金額為20萬元,取得增值稅專用發(fā)票(已認證)。(3)掌售一批空調,取得收入33.9萬元。(4)批發(fā)一批空調,不含稅售價萬可萬元,因對方提前10天付款,按合同規(guī)定給于2%的折扣,實收款項19.6萬元。(5)因質量問題,顧客退回6月購買的攝像機,退款9.04萬元。(6)與廠方聯(lián)系,將此攝像機退回廠家,并提供了稅務機關開具的退貨證明單,收回貨款及稅金1.13萬元.(7)從果農手中購進蘋果,支什價款2萬元,取得合法收購憑證。要求:計算美豐商場本月應繳納的增值稅。
商場為一般納稅人,2019年7月發(fā)生如下業(yè)務:(1)購進辦公用品,不含稅價格為D萬元,取得銷貨方開具的增值稅專用發(fā)票(尚未到稅盤機關認證),發(fā)票上注明稅金為5.2方元。(2)購進25臺電腦,金額為20萬元,取得增值稅專用發(fā)票(已認證)。(3)掌售一批空調,取得收入33.9萬元。(4)批發(fā)一批空調,不含稅售價萬可萬元,因對方提前10天付款,按合同規(guī)定給于2%的折扣,實收款項19.6萬元。(5)因質量問題,顧客退回6月購買的攝像機,退款9.04萬元。(6)與廠方聯(lián)系,將此攝像機退回廠家,并提供了稅務機關開具的退貨證明單,收回貨款及稅金1.13萬元.(7)從果農手中購進蘋果,支什價款2萬元,取得合法收購憑證。要求:計算美豐商場本月應繳納的增值稅。
老師,稅控用戶,開的是紙質發(fā)票,數(shù)電用戶,開的是數(shù)電發(fā)票嗎?
請問老師,A公司建廠房花費800萬元,是老板個人賬戶支付的,建成后轉為公司固定資產,這800萬元用什么方式轉移到公司賬戶?然后用公司賬戶花錢建廠房
公司中會計漏報印花稅,造成滯納金,財務經理或財務總簽有權讓會計自己賠嗎,還是要跟總經理匯報后總經理同意?
新注冊的公司做稅務登記 中的投資有效期起止,要怎么填寫,老是不對
老師,我想請問一下,就是比如兩個品一共銷售10元,買一個贈送另一個。那我錄一個9.9一個0.1為什么領導說不可以,說要把每個品的價分開計算各是多少錢。說影響毛利。整體毛利不是沒變化嘛,收入和成本都是固定的。那不只是影響單品毛利嘛。那要是算這單整體毛利是不是不影響呀。
老師下午好,勞務分包合同上只體現(xiàn)帶機勞務工程量,現(xiàn)在乙方開成本進項來可以開設備租賃嗎,因為勞務分包不能再分包嘛,按人工材料設備開進項來如何在合同中提現(xiàn)老師?
11題怎么做 只看11題 麻煩書寫下計算過程
老師您好/:coffee,我是山東淄博的企業(yè),在河北省承德縣的工程已經結束了,現(xiàn)在需要異地申報個稅。 但是那邊的工程,都是找的勞務市場人員干的,這樣報個稅的時候,是報正常工資薪金所得啊,還是勞務報酬?。?老板不想交稅,咋報???
老師,下面圖中圈出來綠色的 可供分配利潤是不是算錯了 為什么還是200
老師,差派費有標準,屬于差旅費包干嗎?
沒發(fā)票怎么做賬?只有領導簽字的領條。
同學,你好 你是什么行業(yè)?餐飲嗎
私立學校食堂。
同學,你好 借:主營業(yè)務成本-菜肉 貸:銀行存款
不是寫分錄。對方沒開發(fā)票,只有領款單代替(領導簽字了)做原始憑證,何不何規(guī);行不行?審計通得過嗎?
同學,你好 可以做賬的,這個屬于原始單據
一個月20多萬的伙食支出。沒有發(fā)票,只有領條(領導簽字的),錢就支付了,這個符合要求?
同學,你好 還需要采購清單或者供貨單 可以做賬,但是不能稅前扣除