你好同學(xué),只有確認(rèn)后去稅局大廳修改就可以
老師好!上一季度的季度利潤表漏填了財務(wù)費(fèi)用和營業(yè)外收入,導(dǎo)致本季度的利潤表中本年累計(jì)的利潤總額和本季度所得稅申報表上不一致,所得稅申報表是正確的,那我本季度的季度利潤表怎么報?按正確的本季度數(shù)據(jù)報,不理會本年累計(jì)那邊的數(shù)據(jù)嗎?
老師。企業(yè)所得稅利潤總額跟我的上傳電子稅務(wù)局利潤總額對不上,行不行,企業(yè)所得稅交稅了。但是報表是負(fù)利潤,可以不去更改嗎,是2021年第一季度了,稅務(wù)局不給我更正企業(yè)所得稅申報表
老師,我收到稅務(wù)局通知2023年Q4的所得稅季報表中利潤總額和財報利潤表中利潤總額不一致,但1/15申報期已截止,如果更正申報系統(tǒng)還可以操作嗎?
老師,財務(wù)報表季報截止4.18號,已逾期,現(xiàn)在在線申報,總提示與企業(yè)所得稅報表不符,找到企業(yè)所得稅的季報查看,跟金蝶軟件3月利潤表本年累計(jì)金額是一致的,哪里出了問題?
老師早上好,請問第一季度財務(wù)報表申報時當(dāng)時著急多輸入成本,導(dǎo)致利潤總額減少。并且所得稅按照當(dāng)期有預(yù)交本期應(yīng)納稅稅額是0。我按照25計(jì)提了所得稅。 但是企業(yè)所得稅季度預(yù)交成本和利潤額是正確的。這種情況我直接更正利潤表可以嘛?
之前對公轉(zhuǎn)賬票未到,借其他應(yīng)付,貸銀行存款。票到后,借管理費(fèi)用(辦公費(fèi)),應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)),貸其他應(yīng)付。后面又重復(fù)做了一筆報銷給了個人,借管理費(fèi)用(差旅費(fèi)),應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)),貸銀行存款?,F(xiàn)在將報銷給個人的這張沖銷了,對方還沒有把款退回,想問一下接下來的賬務(wù)怎么處理。沖銷了現(xiàn)在管理費(fèi)用不是負(fù)數(shù)嗎
你好,請問印花稅是按月,還是按次征收,在電子稅務(wù)局中能不能看到?
老師,公司收到大數(shù)據(jù)風(fēng)險提示函,有那種沒有簽合同,而且單價沒有談妥的情況,并且也沒有收到錢,能不能作為沒申報稅費(fèi)的理由
老師,請問關(guān)于代收代付款的涉稅文件嗎
我司是一般納稅人,開具的普通發(fā)票,為啥報增值稅的時候,稅務(wù)系統(tǒng)直接帶出來 (附表一,開具其他發(fā)票,價稅分離的數(shù)據(jù))
老師,您好!個人借款20萬元,有借條,可以一筆轉(zhuǎn)嗎
老師,不是估算手續(xù)費(fèi)的事,關(guān)鍵是銀行存款賬,因?yàn)?6號以后的收入下月才到賬,這樣的話,我根據(jù)1-31號的票確認(rèn)了收入,但是銀行存款當(dāng)月又對不上了,如果我根據(jù)銀行存款確認(rèn)收入,小票又對不上了,就是不用預(yù)收的情況下,按1-31的實(shí)際到賬確認(rèn)收入
老師,您好,4月我們需要申報一筆未開票收入,5月才開票哦,需要沖回它,請問這兩筆分錄如何做呢?
因買地建造廠房向國家支付的功能辦審計(jì)費(fèi)國土局網(wǎng)刊費(fèi)用。記入哪個科目
老師,銷售機(jī)電設(shè)備的公司,除了商品外,他的成本技術(shù)服務(wù)費(fèi)算不算呢?
去稅務(wù)大廳申報要帶什么文件?一定要在什么時間內(nèi)調(diào)整完呢?
你好同學(xué),所得稅匯算清繳前,要更正好。
老師,我感覺沒填錯,您幫我看下
A表申報表要求寫本年累計(jì)數(shù),所以這里面利潤我填的全年的數(shù)據(jù),而財報要求寫Q4的利潤數(shù)據(jù),所以這兩個不可能是一樣的
你好同學(xué),如果一樣,就聯(lián)系稅局
就是Q4所得稅申報表要求填全年的利潤數(shù)據(jù),而q4的財報要求填10-12月利潤數(shù)據(jù),稅務(wù)局提醒我這兩個數(shù)據(jù)不一樣,這肯定是不一樣的吧
財務(wù)報表也要填全年的,所以同學(xué)要改
可是財報期間寫的是10-12月,要求填本期金額和上期金額,我的理解本期是10-12月的金額,上期是7-9月的金額
同學(xué)你好,你的理解不正確。
財務(wù)報表列一個季度,沒用處
您看下第一張表是所得稅申報表,第二張是財務(wù)報表
同學(xué)你好,稅局的說法是正確的。都是全年的。
沒有財務(wù)報表,一個列一個季度的。
之前每季我都是填的一個季度的數(shù)據(jù),都沒有提示,就年度提示風(fēng)險了
你好同學(xué)。以前填的都不正確。
稅局的軟件也是不斷進(jìn)步的。
所以如果是q3季度稅務(wù)局系統(tǒng)要求報的財報利潤數(shù)據(jù)就是1-9月的利潤總額?而不是7-9月的利潤總額,上期金額是去年1-9月的金額也不是4-6月的金額?那我之前都填錯了,現(xiàn)在稅務(wù)局的系統(tǒng)可以覆蓋之前的數(shù)據(jù),我要把每季度的都調(diào)整嗎?
你好同學(xué),原則上都要改。
都已修改,謝謝老師
好的,同學(xué),祝工作順利!