你好,他賬務(wù)處理里面沒有做嗎?你不要看這個入賬標(biāo)識,他有時候已經(jīng)做賬了,但是也可能沒選擇入賬
老師,之前會計認(rèn)證抵扣了一張進項發(fā)票,由于我未見到發(fā)票未進行做賬,后續(xù)發(fā)票也一直沒有補進來,但是申報的時候已經(jīng)抵扣了,我現(xiàn)在想把這個進項稅轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么做(認(rèn)證抵扣但未做賬)
上一個會計記賬的時候12月份沒有發(fā)票直接計入費用了,但是1月才開的票,我1月建賬的時候怎么做賬呢,12月應(yīng)該是預(yù)付才對
老師,我22年入賬了12月的一張進項發(fā)票,這張發(fā)票當(dāng)時認(rèn)證為退稅認(rèn)證,1月發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票有誤,1月份我給對方開紅字信息表的時候應(yīng)該是已抵扣,還是未抵扣???
目前的情況是前面的會計有申報未開票收入,現(xiàn)在交接給我,我看了一下賬,發(fā)現(xiàn)后面有部分客戶有做重新開票沖減未開票收入,但是原會計沒有做這種未開票收入的臺賬?,F(xiàn)在又有一個19年的客戶找過來要票,我看了一下應(yīng)該是賬面沒有掛賬,估計是被做未開票處理了。但是我不知道她稅務(wù)局上到底剩余有多少未開票金額沒有被沖減,麻煩老師指導(dǎo)下這個該要怎么查詢
老師,我是一家運輸有限公司的內(nèi)賬會計,去年″11月份接手做,當(dāng)時是有一個兼職會計在幫忙做。公司是2022年5月份成立并運營的。會計只做到22年8月份的賬,當(dāng)時我說不接手這個賬,我發(fā)現(xiàn)她把現(xiàn)庫賬做成負(fù)數(shù)了。老板就說不管前面的賬,你只接手做11月份以后的賬。我現(xiàn)在有點空了,我想問老師,她為什么會把現(xiàn)金做成負(fù)數(shù)了。
七月份付了200水費,當(dāng)時走的管理費 八月份沒有用完退了一百現(xiàn)金,這個怎么做賬
#提問:老師:在注冊股份有限公司,提示填寫股份數(shù)據(jù),請問在哪里填寫呢?
老師,費用普通發(fā)票應(yīng)該是8的發(fā)生額,但是9月才收到發(fā)票,能放到8月做賬嗎?
老師,我們是建筑公司,給工地的工人購買廚房用具,比如鍋碗瓢盆,這個屬于福利費嗎?
促銷服務(wù)費和陳列費稅收編碼是多少?
老師這個28題,一遇到有這種建設(shè)期為幾年的我就不懂營業(yè)期應(yīng)該是從哪年開始,能不能給我講講這道題,或者遇到這類型的題應(yīng)該有咋樣的思路,謝謝老師,
老師,我報的增值稅收入必須要和所得稅收入一致嘛?
制造企業(yè) 原材料轉(zhuǎn)入生產(chǎn)那一步 制造費用攤銷到產(chǎn)品上的時候 是把制造費用攤到所有轉(zhuǎn)入的原材料上 還是攤銷到轉(zhuǎn)出成品的那些產(chǎn)品上?
老師辦公用品采購回來直接費用報銷,不做入庫可以嗎?還是做入庫比較好?
進項稅額轉(zhuǎn)出是什么意思老師
老師,我看不到她的賬,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢
你好,那你不是接著他的賬務(wù)處理來嗎?你們沒有交接 你能聯(lián)系上他本人嗎?能聯(lián)系上的話,問他要過來。
老師,聯(lián)系不上,她走的時候不愿意走,心里不痛快,就沒有交接
那你做這匯算清繳打算怎么做?你沒有賬務(wù)處理?
還有一個問題,你去查一下他申報財務(wù)報表應(yīng)付賬款有這個企業(yè)嗎?當(dāng)時這筆錢支付了嗎?
老師,我查了以前的賬,以前的賬是這個會計前面一個會計留下來的,應(yīng)該是付完了,我接著做到12月份了,這樣可以嗎
如果已經(jīng)支付了,賬上沒有掛著應(yīng)付,也沒有掛著預(yù)付這個企業(yè)的,那你就接著執(zhí)行的做就可以的,很有可能他就已經(jīng)做了
好的,謝謝老師,就是那個發(fā)票狀態(tài)未入賬那里不用管嗎
是的,對的,這里不用管的。
好的,謝謝老師,新年快樂哦
不用客氣 新年快樂,非常感謝