同學(xué)你好 原因可能如下 1、記錯(cuò)賬 2、個(gè)人墊付現(xiàn)金(可能性不大),相當(dāng)于實(shí)際花了一筆錢(qián),會(huì)計(jì)個(gè)人墊付。然后賬上先貸了這一筆,但余額不夠,所以負(fù)數(shù)
老師好,我們是服裝廠,公司在本年2月份注冊(cè)并且已經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),7月份老板把廠子三年不收費(fèi)轉(zhuǎn)租給別人經(jīng)營(yíng),我在7月份接手會(huì)計(jì)工作,因?yàn)槔习逭f(shuō)這是一個(gè)全新的公司,所以設(shè)立了一個(gè)新賬套,現(xiàn)在8月末了,原來(lái)的會(huì)計(jì)突然交來(lái)了前5個(gè)月的賬務(wù),現(xiàn)在我改怎么辦?怎樣才能把實(shí)現(xiàn)有效銜接
各位老師,下午好,我剛進(jìn)了一家公司,這家公司以前請(qǐng)的是兼職會(huì)計(jì),兼職會(huì)計(jì)的賬截至2020年11份結(jié)束不記賬了,然后把賬交給現(xiàn)任會(huì)計(jì)記賬了,現(xiàn)任會(huì)計(jì)是2020年12月份接的賬到2021年2月份,雖然她們還未完成交接手續(xù),現(xiàn)在我去了,要交賬給我,現(xiàn)任會(huì)計(jì)說(shuō),讓我和前任會(huì)計(jì)來(lái)交接,她只能給我交接近三個(gè)月的賬,我說(shuō)應(yīng)該她們倆人交接清楚這后,我再?gòu)默F(xiàn)任會(huì)計(jì)手里接賬,現(xiàn)任會(huì)計(jì)她不同意這么交接,也不想和前任交接,而是讓我去和前任會(huì)計(jì)交接,請(qǐng)問(wèn)各位老師,這個(gè)工作應(yīng)該怎么去交接呢
老師,我是從去年11月份接手一家運(yùn)輸有限公司的內(nèi)賬一會(huì)計(jì)做,憑證每個(gè)月都錄了。就是不知道怎么做月末結(jié)轉(zhuǎn)?我單位是用金碟精斗云財(cái)務(wù)軟件。我查看了之前的會(huì)計(jì)。這家公司是從去年5月份開(kāi)始運(yùn)營(yíng)的,她做到8月份就沒(méi)做了,一直沒(méi)會(huì)計(jì),中間一段一直空著。我接手后,先保持正常運(yùn)營(yíng),然后慢慢的,一點(diǎn)點(diǎn),一點(diǎn)點(diǎn)把它銜接上了?,F(xiàn)在的情況就是沒(méi)有做月末結(jié)轉(zhuǎn)。老師,教下怎么操作。
老師,我是一家常鑫運(yùn)輸公司的內(nèi)賬會(huì)計(jì),一般人,2個(gè)老板合伙。其中一個(gè)兼公司出納。去年5月開(kāi)始運(yùn)營(yíng),有一個(gè)兼職會(huì)計(jì)做到8月份就走了。一直空著,我是去年11月中旬開(kāi)始接手的。老板告訴我,先不管前面的賬。公司一個(gè)公賬,一個(gè)私賬。那個(gè)私賬就是公司的庫(kù)存現(xiàn)金,我就按照自己的思路一直做到現(xiàn)在。我整理了一下,發(fā)現(xiàn)了她現(xiàn)金為什么成負(fù)數(shù)了。剛開(kāi)始成立時(shí),兩個(gè)老板都往公賬里投錢(qián)吧,一個(gè)老板備注了注冊(cè)資金,有的寫(xiě)了往來(lái),還有空著的。另一個(gè)老板兼出納的也備注了注冊(cè)資金,往來(lái),備用金和轉(zhuǎn)賬。是五花八門(mén)。那個(gè)兼職的會(huì)計(jì)也做了實(shí)收資本,其他的全部算作往來(lái)款用其他應(yīng)付款科目。5一6月份沒(méi)有發(fā)生司機(jī)的費(fèi)用開(kāi)支,從7月份開(kāi)始有司機(jī)的費(fèi)用開(kāi)支,她就一筆寫(xiě)現(xiàn)金費(fèi)用開(kāi)支,結(jié)果現(xiàn)金就成負(fù)數(shù)了
老師,我是一家運(yùn)輸有限公司的內(nèi)賬會(huì)計(jì),去年″11月份接手做,當(dāng)時(shí)是有一個(gè)兼職會(huì)計(jì)在幫忙做。公司是2022年5月份成立并運(yùn)營(yíng)的。會(huì)計(jì)只做到22年8月份的賬,當(dāng)時(shí)我說(shuō)不接手這個(gè)賬,我發(fā)現(xiàn)她把現(xiàn)庫(kù)賬做成負(fù)數(shù)了。老板就說(shuō)不管前面的賬,你只接手做11月份以后的賬。我現(xiàn)在有點(diǎn)空了,我想問(wèn)老師,她為什么會(huì)把現(xiàn)金做成負(fù)數(shù)了。
怎么查原來(lái)停繳員工的社保檔次和購(gòu)買(mǎi)基數(shù)?
企業(yè)注銷(xiāo)后,賬務(wù)憑證還需要保留嗎?
老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),4月報(bào)關(guān)單中有2單因合同與付匯人名稱(chēng)不一致,付款人為客戶公司員工,讓業(yè)務(wù)提供證明資料,遲遲未提供過(guò)來(lái),我報(bào)5月出口退稅時(shí)這兩單可以放到下個(gè)月報(bào)嗎?資料不齊我怕報(bào)不過(guò)去
老師 您好!請(qǐng)教您 計(jì)提工資,扣繳五險(xiǎn)一金的分錄能指導(dǎo)一下嗎?謝謝!
公司不給員工交公積金,員工投訴會(huì)有什么結(jié)果
24年匯算清繳需要退稅,現(xiàn)在不想退稅,怎么調(diào)整了不退稅
老師,公司沒(méi)有食堂在外面進(jìn)餐職工餐,10人一季度6000元,這個(gè)費(fèi)用是做職工福利費(fèi)還是管理費(fèi)用
當(dāng)董事會(huì)跟股東會(huì)的決議有沖突,應(yīng)該聽(tīng)誰(shuí)的?
老師,現(xiàn)在有ABC三個(gè)公司,三個(gè)公司其實(shí)是一個(gè)老板,現(xiàn)在B公司的股東是C,A的股東是B,現(xiàn)在想注銷(xiāo)B,但是現(xiàn)在A又欠B公司100萬(wàn)的債權(quán),B雖然是A的股東但是B現(xiàn)在想注銷(xiāo),想把A公司欠他的債權(quán)轉(zhuǎn)到C去,應(yīng)該怎么弄?怎么做合理?需要什么資料
老師,我這里小規(guī)模企業(yè),匯算清繳24年職工10人,10元一人餐費(fèi),一個(gè)人一個(gè)月220人,2200元一個(gè)月,24年沒(méi)開(kāi)發(fā)票,25年補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,可以做24年成本嗎?這個(gè)是做管理費(fèi)用還是職工福利費(fèi)
老師,我查了一下,5月份一個(gè)老板注冊(cè)資金30萬(wàn)元,另一個(gè)老板注冊(cè)資金10萬(wàn)元,都做了實(shí)收資本的貸方,這個(gè)沒(méi)錯(cuò)??墒撬麄?cè)谶@個(gè)月還出了錢(qián),一個(gè)是法人出745700元,另一個(gè)老板出359700元她備注了備用金(她也是兼做這家公司的出納員),錢(qián)都存入銀行了。這個(gè)分錄怎么寫(xiě)?
如果是備用金的,那么借:銀行存款等 貸:其他應(yīng)付款-老板名稱(chēng)
那個(gè)兼職的會(huì)計(jì)也是這樣寫(xiě)分錄的
因?yàn)榭赡苁菚簳r(shí)借老板的錢(qián),老板不想再投入資金了
老師,他們6月份一個(gè)老板注冊(cè)資金20萬(wàn),另一個(gè)老板注冊(cè)資金45萬(wàn),兼職會(huì)計(jì)做了實(shí)收資本。他們?cè)谶@個(gè)月又出了錢(qián),一個(gè)出40萬(wàn),另一個(gè)出18萬(wàn),都存入銀行,會(huì)計(jì)也是做了其他應(yīng)付款貸方。沒(méi)問(wèn)題??傻搅?月份一個(gè)出了105263.4元,另一個(gè)出了20萬(wàn)和175278.4元油款,會(huì)計(jì)也是做了其他應(yīng)付款貸方。7月份有一筆司機(jī)費(fèi)用78010元,她就做了貸現(xiàn)金78010 老師,她這個(gè)現(xiàn)金從哪來(lái)的,就形成負(fù)數(shù)了。
這些就是他們從一開(kāi)始合伙起出資的具體情況
那需要看現(xiàn)金日記賬,一筆一筆的捋一下
我手上只有銀行存款日記賬,現(xiàn)金日記賬我沒(méi)有,其中一個(gè)老板就是兼公司的出納,她沒(méi)有沒(méi)現(xiàn)金賬我不知道,我接手時(shí)跟另一個(gè)老板說(shuō)要他們把現(xiàn)金剎下賬,給個(gè)期初數(shù)據(jù),至今到現(xiàn)在也沒(méi)有給我。
老師,那個(gè)7月份有個(gè)老板付油款175278.4元,那個(gè)會(huì)計(jì)也做了其他應(yīng)付款貸方,這個(gè)分錄是不是做錯(cuò)了。
先把現(xiàn)金賬拿到再說(shuō)吧
她到現(xiàn)金都不給,我是拿不到的。那個(gè)7月份的賬就讓他這樣吧,不管它了。
她到現(xiàn)在都不給
所以說(shuō)是有原因的,建議先別自行調(diào)整