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七月份付了200水費,當時走的管理費 八月份沒有用完退了一百現(xiàn)金,這個怎么做賬

2025-09-04 10:18
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-04 10:19

那么直接原分錄沖100管理費

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那你正常按照你發(fā)生的這些費用轉(zhuǎn)到本年利潤就可以呀。也就是說你九月份沒有發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù),那么呢,九月份有一個利息費用,那你就直接按照財務(wù)費用結(jié)算就行了。
2021-10-11
您好,就是先充紅1月份的憑證,然后再來訂正1月份的正確憑證(這個操作對的),這個損益沒有跨年,還在2023年利潤表里,不用做什么調(diào)整的,如果跨年的,需要用 未分配利潤和以前年度損益調(diào)整
2023-04-19
借其他應(yīng)付款貸,以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項貸其他應(yīng)付款。
2022-01-24
回來就做相反分錄就行了。
2024-01-09
今年沖減100元的管理費用辦公費
2022-07-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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