你好!你們是什么行業(yè)?
老師,我們銷售軟件即征即退的,我們8月份有開票軟件的,但是稅負(fù)沒有超過3%,不用退稅,那我報(bào)稅的時(shí)候銷售軟件的金額應(yīng)計(jì)入一般項(xiàng)目里呢還是即征即退的項(xiàng)目里?
老師您好!我們公司申請(qǐng)了那個(gè)軟件增值稅即征即退,我們公司就是銷售那個(gè)醬料包裝的那個(gè)機(jī)器設(shè)備,應(yīng)該是自己購(gòu)買一些材料生產(chǎn)銷售,而且還有軟件,現(xiàn)在好像是針對(duì)這個(gè)軟件可以即征即退,但是總是會(huì)有人退貨我們退款要開那個(gè)紅字發(fā)票,這樣一來(lái)一回的話,要怎么操作這個(gè)即征即退呢?開這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票會(huì)不會(huì)影響即征即退退稅呢?不懂
老師早上好,想問一下關(guān)于應(yīng)交稅金科目設(shè)置問題,我們公司享受了即征即退政策,會(huì)出現(xiàn)一般項(xiàng)目應(yīng)交稅款是0,并且有留底數(shù),而即征即退有應(yīng)交稅款,我是不是應(yīng)該在應(yīng)交稅金下設(shè)的科目將即征即退的分出來(lái)呢,要是應(yīng)該分,怎么分呢?看了一下涉及有銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅,留底稅
老師,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這里金額,和即征即退這里金額是一樣的? 代理說是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的,是不是錯(cuò)啦,我們沒有申請(qǐng)過即征即退。 那即征即退這里金額是不是應(yīng)該是0.
#提問#老師我們公司沒有即征即退業(yè)務(wù),但是有即征即退上有個(gè)金額,是之前有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅字進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后來(lái)就出現(xiàn)在即征即征欄次里就成了上期留底稅額
老師,9月份報(bào)個(gè)稅時(shí),企業(yè)發(fā)的是7月的工資,8月的工資10月去發(fā),7月的工資8月份報(bào)個(gè)稅時(shí)已經(jīng)報(bào)了,9月份該怎么報(bào)呀
咨詢下:個(gè)人出租非住房,個(gè)稅怎么計(jì)算?
老師,開票,項(xiàng)目信息維護(hù)怎么操作呀
老師,單位如果沒有建筑工程資質(zhì)的話,是不是不能對(duì)外開具工程服務(wù)類的發(fā)票呀?
老師,廠房置換交印花稅是按含稅價(jià)格還是不含稅價(jià)格
老師,我們是小規(guī)模納稅人現(xiàn)在給物流公司開了專票,那么發(fā)票上的稅額是不是就要拿去交稅呀
出納一個(gè)月提備用金多少算比較合理?
你好老師我們24年的第二季度顯示多交稅了 現(xiàn)在不想退稅該怎么調(diào)整呢 賬上要怎么調(diào)整呢
老師,個(gè)人的傭金要去稅務(wù)局開發(fā)票,是幾個(gè)點(diǎn),繳納個(gè)稅什么呢,合同金額4萬(wàn)。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅。所以這個(gè)月安排退還是下個(gè)月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國(guó)外機(jī)票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出應(yīng)該是你們手工填的,你看一下附表二,看看是哪一期有這個(gè)數(shù)?
老師你好,我們附表2,沒有這個(gè)數(shù)字,我們行業(yè)是半導(dǎo)體制造業(yè)。
你好,這樣的話需要和你主管稅務(wù)局溝通一下