你好,用了以前年度就是差額這個(gè)數(shù)字,沒(méi)問(wèn)題
做了一筆以前年度損益調(diào)整后資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表勾稽關(guān)系已符合:資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)十本年利潤(rùn)的凈利潤(rùn)本年累計(jì)±以前年度損益調(diào)整。問(wèn):對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期初數(shù)需要做調(diào)整嗎?
#提問(wèn)#補(bǔ)提22年所得稅,進(jìn)以前年度損益調(diào)整到未分配利潤(rùn),資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系對(duì)不上了,怎么調(diào)?
八月份退22年企業(yè)所得稅1.8萬(wàn),做賬借:以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤(rùn),為嘛報(bào)表沒(méi)提現(xiàn)出來(lái),結(jié)果利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系不平 本年凈利潤(rùn)累計(jì)?年初未分配利潤(rùn)不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配的期末數(shù),正好相差1.8萬(wàn)
老師好,用了以前年度損益調(diào)整一筆以前年度所得稅 2251元,資產(chǎn)負(fù)債表 期未未分配利潤(rùn) 不等于 利潤(rùn)表未分配利潤(rùn),差額剛好是2251元,系統(tǒng)提示報(bào)表勾稽關(guān)系不對(duì),怎么處理
退企業(yè)所得稅后,報(bào)表勾稽關(guān)系不平了:資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn)( -70,477.34 ) - 期初未分配利潤(rùn)( -23,369.60 ) ≠ 利潤(rùn)表凈利潤(rùn)( -55,032.80 ) + 以前年度損益調(diào)整( 0.00 )差額:7,925.06
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問(wèn)一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬(wàn),投入公司,銀行借款500萬(wàn),實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬(wàn)利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬(wàn)如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬(wàn)作為實(shí)收資本投資公司,實(shí)收資本就是500萬(wàn),短期借款500萬(wàn),資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
這個(gè)以后都會(huì)不平吧,系統(tǒng)能提交嘛
不妨礙的,可以提交的這個(gè)