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2023年暫估的成本 借主營業(yè)主成本貸應(yīng)付賬款 當(dāng)年已經(jīng)開具發(fā)票,但是員工沒拿來報(bào)銷,現(xiàn)在2024年拿來23年發(fā)票,分錄怎么寫?

2024-02-04 15:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-04 15:39

您好,沖銷暫估,再按照發(fā)票做賬就行了。

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快賬用戶1005 追問 2024-02-04 15:39

求分錄小白

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快賬用戶1005 追問 2024-02-04 15:40

這種情況算跨年發(fā)票?

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齊紅老師 解答 2024-02-04 15:40

借主營業(yè)主成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 再按照發(fā)票做賬,借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款

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快賬用戶1005 追問 2024-02-04 15:40

跨年不需要用主營業(yè)務(wù)成本?

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齊紅老師 解答 2024-02-04 15:41

就是按照上面說的這么做

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相關(guān)問題討論
你好 這個(gè)你直接放到2023年的憑證后面的
2024-02-03
您好,沖銷暫估,再按照發(fā)票做賬就行了。
2024-02-04
同學(xué)你好 金額差距是否大 按實(shí)際經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)需要調(diào)整12月賬 利潤類科目以 以前年度損益調(diào)整替代 如果金額很小 計(jì)入當(dāng)期科目即可
2024-02-04
你好,同學(xué) 沖回暫估,按照發(fā)票沖入入賬
2024-02-03
你好同學(xué)!來票后,沖原來的分錄(負(fù)數(shù)),再寫一個(gè)正數(shù)分錄(貸應(yīng)付賬款)
2024-01-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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