你好,同學(xué) 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款
其他應(yīng)收款金額和其他應(yīng)付款金額能不能都記入其他應(yīng)付款?其他應(yīng)收款借方記入其他應(yīng)付款的貸方,其他應(yīng)收款的貸方記入其他應(yīng)付款的借方
您好,老師,我們公司老板在其他應(yīng)收款借方有掛賬,在其他應(yīng)付款貸方也有掛賬,能不能將其他應(yīng)收款借方余額調(diào)整到其他應(yīng)付款呢? 如果要調(diào)的話,應(yīng)該怎么調(diào)呢?
借:銀行存款 貸方:其他應(yīng)付款是什么意思 其他應(yīng)付款貸方不是應(yīng)該給別人付的錢嗎?
老師 我們借別人的款 貸方應(yīng)該記其他應(yīng)付嗎 還是其他應(yīng)收呢
工業(yè)制造業(yè),庫存占收入的多少%比較合適,增值稅稅負多少%。
我們是房地產(chǎn)總分公司,在同一個區(qū),拿地是總公司拿,開發(fā)是分公司開發(fā),預(yù)售證是總公司辦還是分公司辦,如果總公司辦,那么可以分公司銷售嗎?銷售發(fā)票可以分公司開嗎?
您好! 我這個公司怎么樣能從歐洲進口材料到國內(nèi)?怎么樣操作呢?
商業(yè)內(nèi)帳怎么做,可以分享下你的經(jīng)驗嗎
老師:做了匯算清繳,交了2800稅,通過未分配利潤已做賬,是不是要修改2025你資產(chǎn)負債表的期初數(shù)應(yīng)交稅費和未分配利潤這2個金額,報表要調(diào)不
老師,請問代賬公司,在只有進項發(fā)票和銷售發(fā)票,銀行流水的情況下,因為我是剛?cè)胴攧?wù)職場,接手前會計的工作,做2025年4月5月的憑證,搞不清楚關(guān)聯(lián)往來客戶的應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,公司內(nèi)部往來款其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款的賬務(wù)應(yīng)用和應(yīng)用時應(yīng)該考慮到涉及到的容易發(fā)生的問題,即容易理解錯該用哪個科目
老師您好!請問工商年報怎么報了?
老師數(shù)量輔助在財務(wù)軟件里期初沒有加,過了幾個月加可以嗎?
基本會計有哪些工作內(nèi)容 全盤會計 往來會計 應(yīng)收應(yīng)付會計 總賬會計 成本會計 他們之間隸屬是怎么樣 總?cè)菀资悄膫€,主要有哪些內(nèi)容
合同上是開票信息是現(xiàn)代服務(wù).咨詢服務(wù)費,對方給開個經(jīng)紀代理服務(wù)費,這個能用嗎要不要叫他們重開啊