同學(xué)你好,對方抵扣不抵扣和你公司沒有關(guān)系,不需要做處理
跨月發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證,對方要作廢,怎么處理?
請問開出的跨年專票,對方一直未抵扣,我們這邊好紅沖嗎
跨年銷售出去的貨退回,對方未抵扣,發(fā)票和賬務(wù)怎么處理
跨2年的發(fā)票對方一直未抵扣,怎么處理
跨月的發(fā)票對方未抵扣,我直接紅沖掉可以嗎
如果有個軟件享受即征即退的政策,這個軟件的進(jìn)項(xiàng)可以單獨(dú)核算,如果這個軟件銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)退稅是10000,但是這個月總的交稅是8000,那么這種情況下,這個可以退稅嗎
郭老師,出口貨物有申報(bào)日期,沒有出口日期,能開票嗎
老師,一般納稅人,有銷項(xiàng)時(shí)是應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅),一般納稅人轉(zhuǎn)出未交增值稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅,交納時(shí)是:借:應(yīng)交稅費(fèi)~一未交增值稅貸:銀行存款,這樣的話,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額了需要處理嗎?
老師,請問一下:私車公用,一個月租賃費(fèi)500元可以嗎?會不會太低了稅務(wù)不認(rèn)可,情況就是員工平時(shí)出差用自己的車送貨,公司要給員工報(bào)銷加油費(fèi)
現(xiàn)客戶方稅務(wù)要求他們找到房東(我司)開出22-24年的房東發(fā)票,如我司先開具對應(yīng)時(shí)間房租發(fā)票,應(yīng)該如果做賬務(wù)處理以及增值稅和企業(yè)所得稅收入申報(bào)處理
請問老師,一般納稅人公司,收到個稅返還,可以記借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款嗎?
老師,哪些會計(jì)科目設(shè)置輔助核算?
出口貨物有申報(bào)日期,沒有出口日期,能開票嗎
小規(guī)模公司,現(xiàn)要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓股東沒有實(shí)繳,未分配利潤、所有者權(quán)益都是負(fù)數(shù),可以做零元轉(zhuǎn)讓嗎
老師,一局欠我們款,昨天把匯票背書給我們40萬,我們?yōu)榱速N現(xiàn)把背書背好中介40萬,然后中介又把40萬回到公司賬上(就是收到一局背書的賬上),這種的分錄怎么寫,貼現(xiàn)利息從老板私人賬上轉(zhuǎn)給中介的
關(guān)鍵是對方要退回來,要我們重新開,我們要紅沖嗎
是因?yàn)殚_錯了信息嗎?如果退回的話那就要重新開了
沒有,對方最主要不想給錢,為難我們,那我們首先要紅沖吧,因?yàn)榭?年了
是的,那是需要先開紅字信息表,然后再開個沖紅的發(fā)票
好,謝謝老師!
不客氣,祝你一切順利!