同學(xué)你好,紅沖后再更正吧,清晰一點
老師,我去年裝修費計入管理費用去了,現(xiàn)在我今年5月想更正去年的,是不是要先沖紅,在做一筆正確的分錄
老師請問一下,我得領(lǐng)導(dǎo)通知7月有筆憑證要進行調(diào)整,我就紅沖了7月那張憑證,那我在軟件里面點擊紅沖后,直接做一張正確的憑證就行了嗎, 還是說我必須要做一張紅沖哪張憑證的相反分錄后再做一張正確的憑證?
老師好:21年5月入的帳記錯科目一直掛著沒有動,現(xiàn)在更正,是先紅沖當(dāng)時的分錄再做個正確的,還是一筆分錄直接更正記錯科目
老師我23年12月有筆憑證下面落下一個分錄 現(xiàn)在想補下 是先紅沖 在更正 還是直接更正呀
12月份有一筆幾十萬銷售費用沒寫,運費,到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),我想更正12月份的憑證,把這一筆運費加上去,那我現(xiàn)在要不要更正第四季度報表,在電子稅務(wù)局,還是不更正,直接按正確填寫年度報表?更正報表會下風(fēng)險?老師更正過?
公司年末有利潤,能不能通過多發(fā)老板工資的形式讓利潤人為做成負(fù)數(shù)?
老師,客戶付了款沒提貨怎么記分錄
老師小規(guī)模納稅人的時候取得的專票轉(zhuǎn)一般納稅人后抵扣了,需要做進項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,我司生產(chǎn)叉車,對外租賃叉車,和A約定租賃期到以1元價格贖回,所有權(quán)歸我司,現(xiàn)A公司到期72臺車,車子已經(jīng)返回我司,請問我用作入庫處理嗎?
中級考試,我想問下,我一緊張,簡答題之前忘記寫根據(jù)規(guī)定這四個字了,會不會扣分
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費申報表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項C怎么理解,答案是籌資活動,我個人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項資產(chǎn),才把它租進來,可以算經(jīng)營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
老師需要做成2個憑證嗎
嗯,沖紅一個,再做個正確的
老師銀行跨年可以紅沖用負(fù)數(shù)嗎
你沖一筆,再補一筆,最后別負(fù)了就可以了