你好!次月需要計提折舊,固定資產(chǎn)屬于哪個部門?一般是借管理費用或銷售費用 貸累計折舊
6/30(多選題)2009年10月25日,企業(yè)將一臺設(shè)備出售給甲公司,售價60000元,增值稅10200元。該設(shè)備于2006年12月8日購入并于當月投入使用,原值98000元,預(yù)計使用壽命為10年,預(yù)計凈殘值2000元。以下會計分錄正確的是()。A、借:銀行存款70200貸:固定資產(chǎn)清理60000應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)10200B、借:固定資產(chǎn)清理69200累計折舊28800貸:固定資產(chǎn)98000C、借:固定資產(chǎn)清理70800累計折舊27200貸:固定資產(chǎn)98000D、借:營業(yè)外支出9200貸:固定資產(chǎn)清理9200
老師好!我公司11月份購買:了小汽車,37萬元,我11月先記入固定資產(chǎn),分錄是:借:固定資產(chǎn)37萬, 應(yīng)交增值稅-進項稅 貸:銀行存款 下月再一次性折舊。分錄為:借:管理費用37萬 貸:累計折舊37萬
一家公司給我們打款127245萬 借:銀行存款127245 貸:其他應(yīng)付款-打款公司127245 用116900萬買了一臺車 借:固定資產(chǎn)103451.33 應(yīng)交稅費—應(yīng)交進項稅13448.67 貸:銀行存款116900 用剩下的10345.13交了購置稅 借:固定資產(chǎn)10345.13 貸:銀行存款10345.13 車過戶金額是116900元(二手車過戶我們沒有開發(fā)票) 1.借:固定資產(chǎn)清理116900 貸:固定資產(chǎn)103451.33 應(yīng)交稅費—銷項稅13448.67 借:其他應(yīng)付款116900 貸:固定資產(chǎn)清理116900 借:其他應(yīng)付款10345.13 貸:固定資產(chǎn)清理10345.13 老師幫我看下這兩個會計分錄那個對 是你們的固定資產(chǎn)清理了嗎
老師,公司買了一個固定資產(chǎn)大理石平臺12月分錄借:固定資產(chǎn)2212.39元 應(yīng)交稅費一增一進 287.61 貸:銀行存款2500元。第二月要折舊嗎?分錄是什么
我公司賣了一臺車原值591260.24元,累計折舊421914.17元,賣了150000元,增值稅17256.64元。請問會計分錄這樣做對不? 1.借固定資產(chǎn)清理169346.07 累計折舊 421914.17元 貸:固定資產(chǎn) 591260.24元2.借:銀行存款150000 貸:固定資產(chǎn)清理 132743.36元 應(yīng)交稅費 增值稅17256.64 3.借:營業(yè)外支出36602.17 貸:固定資產(chǎn)清理36602.71
關(guān)于復(fù)利現(xiàn)值,折現(xiàn)折的是本金? 債券現(xiàn)值=到期本金用市場利率折現(xiàn)額+用票面利率核算的未來現(xiàn)金流(票面每期利息),這樣對嗎?
老師,個體工商戶一般納稅人(2025年1月份申請的)之前是小規(guī)模核定的,2024年10月開業(yè)購買設(shè)備沒有開發(fā)票,也沒有入賬,真正生產(chǎn)是2024年12月份,是2025年7年份開了一張普通發(fā)票,如何做賬務(wù)處理?
老師國際貨代的發(fā)票有什么開具要求嗎
老師對方開給我的發(fā)票是641.8元,但是實際我只要付他630,那我應(yīng)該是按多少做賬???
老師,一般納稅人的餐飲公司怎么繳納增值稅呢?怎么抵扣呢?
財務(wù)審計報告收費多少
社會組織年檢,財務(wù)審計報告
裝電工程包工,包料,材料很多,十來頁,發(fā)票怎么開合適
研發(fā)費用輔助賬怎么做
原來是會計公司代賬,用的億企贏,現(xiàn)在拿過來自己做,準備用用友,這個賬需要怎么建,和對方都要什么資料
老師12月分錄是上面吧!元月我現(xiàn)在分錄借:生產(chǎn)成本一制作費用一折舊費2212.39貸:累計折舊2212.39 可以一次性折舊嗎
你好!與你們生產(chǎn)有直接關(guān)系嗎?
對的,生產(chǎn)用的檢測平臺桌子
看以前的會計所有固定資產(chǎn)做都是一次性折舊
你好!與生產(chǎn)有關(guān)的可以一次性折舊