可以的,可以這么做。
我公司一項固定資產12月份賣了,我1.借應該存款 貸固定資產清理 應交增值稅銷項 2.借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產。分錄是這樣做的,我12月份賬上還是仍然計提折舊,但是我這樣做固定資產原值和累計折舊科目余額和我賬上對不上呢
6/30(多選題)2009年10月25日,企業(yè)將一臺設備出售給甲公司,售價60000元,增值稅10200元。該設備于2006年12月8日購入并于當月投入使用,原值98000元,預計使用壽命為10年,預計凈殘值2000元。以下會計分錄正確的是()。A、借:銀行存款70200貸:固定資產清理60000應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)10200B、借:固定資產清理69200累計折舊28800貸:固定資產98000C、借:固定資產清理70800累計折舊27200貸:固定資產98000D、借:營業(yè)外支出9200貸:固定資產清理9200
老師,電腦正常報廢,賣給回收的地方, 會計分錄: 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 借:銀行存款100 貸:固定資產清理 88.5 應交稅費-應交增值稅銷項11.8 最后,借:營業(yè)外支出 貸:固定資產清理,是這樣做嗎
你好,公司賣固定資產,開發(fā)票報增值稅收入了,清理資產時候分錄借固定資產清理,累計折舊,貸固定資產;借銀行存款,貸固定資產清理,應交稅費-應交增值稅;借固定資產清理,貸營業(yè)外收入
老師,一固定資產原值為5000元,累計折舊2500元的時候售賣得到的金額為1000元。但當時賬務處理出錯了,當成累計折舊是3000元算了。請問多做的累計折舊我們怎么調整?當時的賬務處理是這樣 借 銀行存款 1000 貸 固定資產清理 917 應交稅費-銷項稅 83,借 固定資產清理 2000 累計折舊 3000 貸 固定資產 5000,借 營業(yè)外支出 1083 貸 固定資產清理 1083.現(xiàn)在多折舊的500元怎么調整呢
補計提以前的工資,做在未分配利潤里,年報在哪張表的哪一行體現(xiàn)?
題92題,方案3和4.不是遞延年金嗎 方案2是預付年金
老師,廣告公司從外購入成品再加勞務人員安排給甲方安裝廣告牌,總共收入55萬,請問入賬主營業(yè)務收入這個摘要怎么寫?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評,老師計提需要附件不?比如折舊,比如待攤費用,比如增值稅
幫我分析一下,我今年39歲了,失業(yè)十年,只有從業(yè)資格證書,沒有經驗,經濟壓力很大,是找個出納工作還是給自己兩個月時間不上班學會計理論和實操,直接找會計工作
怎么從戶轉200萬出來比較安全
酒廠小規(guī)模,增值稅,和消費稅的稅率多少
老師,老板說以工單核算成本,然后我用分步法分想結轉。那比如工單不是當月完成怎么辦呢?工單核算成本:比如我核算5月份的成本,那我就是核算5月下的工單成本了是嗎?那5月份沒做完的工單結轉到下個月?是這樣嗎?那就是算起6?份的成本了?以此類推下去?
老師,您好!請教您 本廠在2023年7月份注冊成立,經過近一年的裝修好后,在2024年9月份正式投入使用了,這之前收到的裝修費發(fā)票是入 在建工程-建筑工程,科目內,那么在2824年9月正式投產后,什么時候開始將 在建工程-建筑工程,轉入 固定資產-房屋建筑物 科目來折舊呢?還有就是到了2025年2月份時還收到裝修發(fā)票,又如何處理呢? 麻煩老師指導一下,謝謝
老師,營業(yè)執(zhí)照不年檢會怎么樣
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