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老師,我們是小規(guī)模,主要銷售混凝土,從個人那里進貨,不能提供發(fā)票,賣給A公司,但對方不要發(fā)票,錢會轉到對公賬戶,那進入公戶的錢,都算收入了,那申報稅的時候,我這樣處理可以不?比如我們公司三個月公戶收入了300萬,但各種支出費用(購買混凝土之類),280 萬 用300萬減去280萬 剩下的20萬申報無票收入,可以不?

2022-03-06 17:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-06 17:23

學員您好,從個人進貨也要發(fā)票的,不然你們入不了賬,結轉不了成本

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快賬用戶7973 追問 2022-03-06 17:27

人家提供不了

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齊紅老師 解答 2022-03-06 17:29

可以去稅局代開,如果他提供不了,你們沒發(fā)票稅局查到你們麻煩很大

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快賬用戶7973 追問 2022-03-06 18:07

那等于說,必須得有發(fā)票對吧

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齊紅老師 解答 2022-03-06 18:24

學員您好,您的理解是對的

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學員您好,從個人進貨也要發(fā)票的,不然你們入不了賬,結轉不了成本
2022-03-06
你好 ;? 不開票就得報無票收入處理的 。 正常報無票收入 ; 成本發(fā)票 沒有取得就匯算調整? 是的?
2021-12-22
學員你好,需要計算,老師12點左右回復你
2021-11-15
步驟1:收到發(fā)貨平臺的賬號上多出可用的30萬返利時 由于這30萬是作為預付款的增加,因此貴公司應將其記入“預付賬款”科目。同時,由于這30萬是廠家給予的返利,可以將其視為一種“商業(yè)折扣”,記入“財務費用”科目。 賬務處理如下: 借:預付賬款 300,000 貸:財務費用——商業(yè)折扣 300,000 步驟2:收到廠家票折的發(fā)票時 當收到發(fā)票時,應將發(fā)票金額與預付賬款之間的差額記入相關科目。如果發(fā)票金額大于預付賬款,則差額為應支付給廠家的款項;如果發(fā)票金額小于預付賬款,則差額為廠家應退還給貴公司的款項。 假設發(fā)票金額為F,賬務處理如下: 1.如果 F > 300,000,則:借:庫存商品/原材料等 F貸:預付賬款 300,000應付賬款 F - 300,000 2.如果 F < 300,000,則:借:庫存商品/原材料等 F貸:預付賬款 300,000財務費用 300,000 - F
2024-01-15
你好 ;? 如果你們長期收購蔬菜瓜果來銷售的話;? 可以申請稅務局 收購發(fā)票來自己開成本發(fā)票的??
2021-08-23
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