同學(xué)你好 你可以按契稅來(lái)
老師晚上好!我們是投資有限公司,注冊(cè)時(shí)公司章程規(guī)定由2個(gè)人共同出資,出資額2000萬(wàn),各占注冊(cè)資本50%,出資時(shí)間為2030年6月22日,至今未見(jiàn)出資款入帳。 問(wèn)題: 1、出資人沒(méi)有出資,那公司就沒(méi)有所有者權(quán)益“實(shí)收資本”,這樣可以嗎? 2、在2020年8月我公司與一個(gè)投資有限公司簽了一個(gè)“項(xiàng)目回填及后期土地利用合作經(jīng)營(yíng)協(xié)議書(shū)”,項(xiàng)目名稱(chēng):芽苗研發(fā)生產(chǎn)中轉(zhuǎn)基地,項(xiàng)目用地面積200畝,合作方式及內(nèi)容:甲方以項(xiàng)目用地資源、項(xiàng)目申報(bào)等作為入股方式。乙方(我方):投入資金300萬(wàn)作為入股方式。利潤(rùn)分配:甲40%、乙60% 項(xiàng)目交地及租金計(jì)算為2021年1月1日。3、我公司又以上述項(xiàng)目與另外2個(gè)人簽訂了合作經(jīng)營(yíng)合同。其中:一個(gè)人(周某某)以上述項(xiàng)目每1%的份額折合人民幣5萬(wàn)元入股10%股份和股權(quán),計(jì)50萬(wàn)元共同合作從事項(xiàng)目回填;另一個(gè)人(李某某)以上述項(xiàng)目每1%份額折合人民幣8萬(wàn)元入股5%股份和股權(quán),計(jì)40萬(wàn)元共同合作從事項(xiàng)目回填。這兩個(gè)人已各轉(zhuǎn)給我公司一半的資金。我公司如何入帳,會(huì)計(jì)分錄?
6.甲公司為增值稅一般納稅人,甲公司的會(huì)計(jì)人員在日常工作中對(duì)本公司的涉稅事項(xiàng)進(jìn)行了如下處理;(1)甲公司向乙公司開(kāi)具發(fā)票時(shí),除了蓋發(fā)票專(zhuān)用章以外,有時(shí)也用公章或財(cái)務(wù)專(zhuān)用章來(lái)代替發(fā)票專(zhuān)用章。(2)甲公司無(wú)償贈(zèng)送給丙公司(一般納稅人)貨物,丙公司要求甲公司開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,甲公司拒絕開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,只開(kāi)具了增值稅普通發(fā)票。(3)甲公司向自然人借款的利息支出在企業(yè)所得稅稅前進(jìn)行了扣除。(4)甲公司因公購(gòu)買(mǎi)一批小汽車(chē),但是車(chē)輛登記在本公司員工個(gè)人名下(車(chē)輛是以本公司員工的名義購(gòu)買(mǎi)的),甲公司未代扣代繳個(gè)人所得稅。(5)甲公司無(wú)租使用丁公司的房產(chǎn),一直未繳納房產(chǎn)稅。(6)甲公司購(gòu)置一塊城鎮(zhèn)土地,該土地已經(jīng)按照合同約定交付土地時(shí)間交付,但尚未取得土地使用證,因此一直未繳納城鎮(zhèn)土地使用稅。(7)甲公司和戊銀行簽訂了一份借款合同,但由于客觀原因一直未兌現(xiàn),該合同因此沒(méi)有貼花繳納印花稅。任務(wù)要求:分別指出甲公司的會(huì)計(jì)人員對(duì)上述涉稅事項(xiàng)的處理是否合法,并說(shuō)明理由。
老師好,我公司跟國(guó)土局那里取得了一塊地,當(dāng)時(shí)競(jìng)標(biāo)成功以后就簽訂了合同,并且我也收到了政府開(kāi)的發(fā)票,是去年12月的事情,然后我去年12月就把這個(gè)費(fèi)用入到無(wú)形資產(chǎn)了,但是土地使用證還沒(méi)有拿到,這兩天就拿到了,契稅那些都已經(jīng)交了,這樣我需不需要調(diào)整去年的憑證呀
老師好,我公司去年從國(guó)土局拿到了一塊地,支付了土地出讓金,當(dāng)時(shí)我把這個(gè)入到無(wú)形資產(chǎn)—土地使用權(quán)了,然后開(kāi)始在使用期40年內(nèi)進(jìn)行攤銷(xiāo)。然后上個(gè)月我們才去繳納的契稅和印花稅,總額是16萬(wàn),這個(gè)我也該計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)對(duì)吧,具體賬務(wù)咋處理呢
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司的銷(xiāo)售發(fā)票開(kāi)票日期是2023年2月5日,但是備注中寫(xiě)明是2022年8月~9月護(hù)理費(fèi),證明是去年的業(yè)務(wù),今年才收到錢(qián),請(qǐng)問(wèn)您:如果我在去年這筆應(yīng)稅服務(wù)已經(jīng)提供,例如已于2022年8月給對(duì)方護(hù)理完成,發(fā)生了應(yīng)稅行為,但是對(duì)方還沒(méi)給錢(qián)的情況下,我在2022年8月份做賬:借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 這樣對(duì)嗎?但是如果這樣做賬的話,去年8月份,到底發(fā)生增值稅的納稅義務(wù)了嗎?我這塊不太清楚?增值稅納稅義務(wù)發(fā)生的時(shí)點(diǎn)是不是以下3個(gè):①發(fā)生應(yīng)稅行為且收到款項(xiàng);②開(kāi)發(fā)票;③按照合同,到了合同雙方約定給錢(qián)的時(shí)間就發(fā)生增值稅納稅義務(wù)。老師,以上我的這些理解對(duì)嗎?蟹蟹
債務(wù)人發(fā)行股抵債,債務(wù)的賬面價(jià)與股票的公允價(jià)的差額入其他收益還是投資收益?
發(fā)現(xiàn)幾年前支付的保險(xiǎn)費(fèi)用,已經(jīng)支付費(fèi)用,對(duì)方?jīng)]有開(kāi)發(fā)票怎么辦
【例題·簡(jiǎn)答題】 A 公司(增值稅一般納稅人)將自產(chǎn)貨物作為樣品贈(zèng)送客戶用于產(chǎn)品宣傳,產(chǎn)品生產(chǎn)成本80萬(wàn),同類(lèi)不含增值稅售價(jià)100萬(wàn),該企業(yè)當(dāng)年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入合計(jì)為1000萬(wàn)。問(wèn)題:如何進(jìn)行賬務(wù)處理?如何進(jìn)行稅會(huì)差異調(diào)整? 【解析】 1.賬務(wù)處理 借:銷(xiāo)售費(fèi)用﹣﹣業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)930000 貸:庫(kù)存商品 800000 應(yīng)交稅費(fèi)﹣﹣應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)130000 2.稅務(wù)處理 a .視同銷(xiāo)售的納稅調(diào)整: 填寫(xiě)A105010《視同銷(xiāo)售和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)特定業(yè)務(wù) 納稅調(diào)整明細(xì)表》,視同銷(xiāo)售收入納稅調(diào)增:100萬(wàn)元;視同銷(xiāo)售成本納稅調(diào)減:80萬(wàn)元;相抵后納稅調(diào)增:20萬(wàn)元。 我的疑問(wèn)是:在廣宣費(fèi)已經(jīng)確認(rèn)費(fèi)用93萬(wàn),在這里視同銷(xiāo)售成本納稅調(diào)減80萬(wàn)是不是重復(fù)減少應(yīng)納所得稅額了?
老師,您好!我想問(wèn)一下,我3月份取得的發(fā)票5700塊錢(qián),當(dāng)時(shí)是定期定額,沒(méi)有入賬抵扣費(fèi)用,現(xiàn)在第三季度是查賬征收了,我可以用這張票,來(lái)抵扣這個(gè)季度的費(fèi)用嗎?
乙方銷(xiāo)售100元商品,甲方不需要票,乙方還開(kāi)票嗎?
老師,別人掛公司開(kāi)票過(guò)賬,買(mǎi)23萬(wàn)賣(mài)68萬(wàn),一般納稅人,有45萬(wàn)的利潤(rùn),要交多少稅呢,我公司要扣那些稅,各個(gè)稅扣多少稅率的,才可以虧呢
法院判決書(shū)一些其他應(yīng)付款不用支付了,算是債務(wù)重組收益嗎
如果補(bǔ)繳社保會(huì)不會(huì)影響稅務(wù)局評(píng)分啊
老板借錢(qián)給公司經(jīng)營(yíng)應(yīng)該怎么做分錄?
銀行扣手續(xù)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
好的,那就一月份入賬無(wú)形資產(chǎn),那攤銷(xiāo)呢?從幾月份攤銷(xiāo)呢?
無(wú)形資產(chǎn)是入賬的當(dāng)月開(kāi)始攤銷(xiāo)
但是土地證也沒(méi)下來(lái)呀
交了契稅就算無(wú)形資產(chǎn)了
好的,謝謝
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝