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老師 我公司有外經(jīng)證,已經(jīng)預(yù)繳稅款了 請(qǐng)問一下報(bào)增值稅的時(shí)候要怎么填

2024-02-02 17:56
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-02 17:56

你好,你是準(zhǔn)備抵扣是吧? 表四本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額 主表28

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快賬用戶9467 追問 2024-02-02 18:00

你的意思是我把預(yù)繳的38805.71填寫在本期實(shí)際遞減稅額那里是嗎? 、

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齊紅老師 解答 2024-02-02 18:43

你好對(duì)的 是這么做的

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你好,你是準(zhǔn)備抵扣是吧? 表四本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額 主表28
2024-02-02
你好,在增值表3就有一個(gè)填寫預(yù)交增值稅款的地方,你可以填上,然后再在主表里填上,他就會(huì)體現(xiàn)預(yù)交的稅款。
2022-10-12
你好!你是小規(guī)模還是一般納稅人。附加稅是不抵減的。增值稅可以抵減。
2021-03-25
是的,那個(gè)不能稅前扣除的,直接計(jì)入所得稅費(fèi)用
2024-12-13
你好,正常做增值稅的申報(bào),把預(yù)繳稅額填寫在申報(bào)表相應(yīng)欄次就是了?
2022-06-06
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