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老師,您好,請問異地項目在項目地已經(jīng)預(yù)繳稅款,那么我現(xiàn)在申報增值稅的時候,對于這筆異地項目已經(jīng)預(yù)繳的稅款填報怎么填?

2022-10-12 11:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-12 11:15

你好,在增值表3就有一個填寫預(yù)交增值稅款的地方,你可以填上,然后再在主表里填上,他就會體現(xiàn)預(yù)交的稅款。

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快賬用戶9311 追問 2022-10-12 11:22

預(yù)繳的時候有增值稅附加稅和所得稅,那么我在填報的時候我怎么提現(xiàn)已繳的部分呢?應(yīng)該是在附表四吧,附表四里面建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款本期發(fā)生額填列是么?

頭像
齊紅老師 解答 2022-10-12 11:25

你好,對,就是在那個那一行里面填寫那一行填上,然后呢,嗯,都填清楚就可以。附加稅表格上也有填寫已繳納稅款的地方,你可以看一下。

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你好,在增值表3就有一個填寫預(yù)交增值稅款的地方,你可以填上,然后再在主表里填上,他就會體現(xiàn)預(yù)交的稅款。
2022-10-12
你好;? 異地項目的話是按照 異地稅務(wù)局的要求? ? 根據(jù)不同稅種的比例來預(yù)繳的 。? 增值稅是根據(jù)預(yù)繳后的金額? 來填報在預(yù)繳欄次的?
2021-09-23
你好!正常來說不能0報,因為本地還有員工
2024-09-05
你好,需要把預(yù)繳的填寫上這樣就可以扣除了。
2023-12-15
你這個有實際繳納一欄嗎,有申報進去之后異地預(yù)繳填寫實際繳納一欄下面
2020-11-16
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