你好,只填寫(xiě)增值稅的就可以。
老師好!增值稅附表4預(yù)征稅款,我上月預(yù)交了增值稅3343.61,附加稅401.23,這個(gè)表我是要填增值稅的,還是連附加稅一起合計(jì)填?
上個(gè)月異地按次預(yù)交了增值稅3000元,附加稅360元,本月申報(bào)的時(shí)候,增值稅及附加稅附表4上,沒(méi)有自動(dòng)帶出數(shù)據(jù),手動(dòng)填寫(xiě)的數(shù)據(jù)的話,預(yù)繳這塊是寫(xiě)本期發(fā)生增值稅,還是增值稅和附加稅的合計(jì)數(shù)據(jù)?
老師我們預(yù)繳的增值稅還有附加稅。我在報(bào)增值稅的附表4中填寫(xiě)的是增值稅的金額還是預(yù)繳的全部稅款的金額?比如我增值稅預(yù)繳了1600,其他附近稅預(yù)繳了200。我應(yīng)該填1600還是1800?
老師 我報(bào)稅的時(shí)候 建筑業(yè)預(yù)繳的增值稅及附加稅 我在附表里面填寫(xiě)的時(shí)候是光填預(yù)繳的增值稅的金額還是填預(yù)繳的增值稅+附加稅的合計(jì)金額呢
異地項(xiàng)目預(yù)交稅款了,我在本地稅務(wù)局主表28行填分次預(yù)交稅額,這填增值稅額還是增值稅和附加稅一起合計(jì)金額
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
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郭老師好!那附加稅是沒(méi)有的抵對(duì)嗎?那附加稅預(yù)交的時(shí)候怎么做分錄?
你抵扣了增值稅,你的附加稅就跟著抵扣了。
所以你的附加稅不用單獨(dú)填寫(xiě)的。