同學(xué)你好 按對(duì)應(yīng)的稅率填寫(xiě)不含稅收入
一般納稅人,13點(diǎn),開(kāi)票時(shí),有兩張稅率開(kāi)錯(cuò)了,開(kāi)成9%,與6%,該如何處理。該如何申報(bào)
老師你好,我這有個(gè)一般納稅人單位九月開(kāi)了兩張票,稅務(wù)局稅種做的一般納稅人,盤(pán)子發(fā)行成小規(guī)模,十月報(bào)稅才發(fā)現(xiàn)9月開(kāi)的是一個(gè)點(diǎn)的票。一張1450(含稅)已抵扣,一張10080(含稅),十月報(bào)稅按照13個(gè)點(diǎn)申報(bào),票都已退回開(kāi)負(fù)數(shù)沖紅了,另外開(kāi)出正確13個(gè)稅票,另外十月還開(kāi)一張39020,請(qǐng)問(wèn)本月大廳報(bào)稅要怎么填寫(xiě),賬需要怎么做
老師,我想問(wèn)一下我是一般納稅人,9月開(kāi)的一張普票開(kāi)成了免稅率,開(kāi)錯(cuò)了,應(yīng)該是13%的稅率,我怎么處理,怎么申報(bào)9月的增值稅報(bào)表
請(qǐng)問(wèn)一下一般納稅人上個(gè)月開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的專票有一行開(kāi)成9個(gè)點(diǎn)的了,應(yīng)該怎么申
請(qǐng)問(wèn)一下一般納稅人上個(gè)月開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的專票有一行開(kāi)成9個(gè)點(diǎn)的了,一張發(fā)票有兩種稅率,應(yīng)該怎么申報(bào)
招待客戶產(chǎn)生的住宿費(fèi)對(duì)應(yīng)的發(fā)票如果開(kāi)增值稅專用發(fā)票,是跟公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師:請(qǐng)問(wèn)公司股權(quán)變更,如果之前沒(méi)有實(shí)繳過(guò)出資額,就可以直接去全程電子化進(jìn)行變更是嗎?如果有實(shí)繳,是不是還要提供稅務(wù)上的完稅證明???
企業(yè)受托代管敬老院,牽扯民政特困人員,做賬原則本該是權(quán)責(zé)發(fā)生制,但民政給的企業(yè)養(yǎng)老院做賬指南中是以收付實(shí)現(xiàn)制為原則,我們?cè)撊绾芜x擇
老師,被審計(jì)單位2022年和一家公司簽的可研編制合同,38萬(wàn),當(dāng)時(shí)付了24萬(wàn),剩下的到現(xiàn)在都沒(méi)付,這種合理嗎?
收付實(shí)現(xiàn)制下,購(gòu)入存貨,沒(méi)有付款如何記賬
老師,一建筑勞務(wù)公司可以作為一工程施工總承包單位嗎?
賬上掛的其他應(yīng)收款,收不回來(lái),沒(méi)有票據(jù),如何賬務(wù)處理
老師,公司現(xiàn)在已經(jīng)弄完稅務(wù)清稅證明了,接下來(lái)工商注銷,怎么選簡(jiǎn)易注銷還是一般注銷呀?怎么要怎么看的呀?
老師好!公司從私發(fā)處采購(gòu)的食堂肉菜,還有支付給個(gè)人的采購(gòu)運(yùn)費(fèi),都沒(méi)有發(fā)票,這個(gè)怎么處理合規(guī)啊?
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開(kāi)免稅普票嗎
就是申報(bào)兩行嗎,一行13個(gè)點(diǎn)一行9個(gè)點(diǎn)
對(duì)的 是這個(gè)意思的 分開(kāi)填寫(xiě)
這樣稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查,下個(gè)月需不需要紅沖重新開(kāi),不紅沖就這樣不管了可不可以
老師在嗎
同學(xué)你好 這個(gè)不會(huì)的 正常的
不用紅沖也是可以的是吧,稅務(wù)局不會(huì)查的
如果是對(duì)方公司介意怎么辦
老師在嗎
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)是正常的
如果是對(duì)方公司介意怎么辦
老師在嗎
你是稅率開(kāi)錯(cuò)了嗎
是的,有一行開(kāi)成9個(gè)點(diǎn)的了
你紅沖了重新開(kāi)就可以
那這個(gè)月申報(bào)怎么申報(bào),就正常申報(bào)兩行嗎
就是這種稅率開(kāi)錯(cuò)了對(duì)方公司不介意我不管它不紅沖了可不可以
是隔月發(fā)票發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了的
申報(bào)的時(shí)候按正確的稅率申報(bào)
正確稅率是什么,把9個(gè)點(diǎn)的稅率手動(dòng)改成13個(gè)點(diǎn)的嗎
對(duì)的 不然九個(gè)點(diǎn)的你申報(bào)不了
我剛剛申報(bào)了一遍,申報(bào)成功了
如果我按照正確的申報(bào)比對(duì)不通過(guò)咋整
那你就先不用管 下個(gè)月紅沖之后再更正
就是這個(gè)月先按照錯(cuò)的申報(bào),然后我開(kāi)一張紅沖發(fā)票,然后重新再開(kāi)一張正確的藍(lán)字發(fā)票嗎
對(duì)的 是這個(gè)意思的哦