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老師好,過年公司買了一批禮品,有送給客戶的,有給公司內(nèi)部員工的,這個該怎么做賬?
老師我們公司前期的正品還沒出來,現(xiàn)在就是自己買了一些工具裝了一些試用裝,做市場的每天也領(lǐng)用,然后也會送給客戶體驗,現(xiàn)在就是另外裝了一個示范包,做市場的需要購買了,收了一部分錢,但是這個就是一個做實驗的小工具加一些材料,前期買這些東西都入了銷售費(fèi)用了,現(xiàn)在收了這一小部分的錢我要怎么做賬務(wù)處理
老師您好,這種預(yù)售卡要怎么做賬?一部份是給員工中秋福利,一部份是送給客戶的,這兩者稅方面要怎么處理?
老師,公司從超市購買的購物卡送了客戶和自己食堂使用一部分,超市當(dāng)時開了預(yù)售卡發(fā)票,請問自己食堂后用部分超市購物卡購買大米之類的東西后還用再開發(fā)票嗎?一般如何處理呢?
工廠從兄弟公司買拿的飲料,不花錢,一部分送禮給客戶,一部分員工按成本價購買。錢打給了公司,怎么做賬務(wù)處理?等于沒有進(jìn)價
老師好,我單位辦公用地是集團(tuán)名下的其他子公司的地方,我單位是免費(fèi)使用,現(xiàn)在因為業(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度,稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度?,F(xiàn)在要求補(bǔ)房產(chǎn)稅,因為產(chǎn)權(quán)單位一直沒交,我單位也是免費(fèi)用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒有合同,稅種核定時房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會不會有什么風(fēng)險??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當(dāng)時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款 借:銷售費(fèi)用 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
1、購入時 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款 2、決定發(fā)放時 借:生產(chǎn)成本 管理費(fèi)用 在建工程 研發(fā)支出等 貸:應(yīng)付職工薪酬——非貨幣性福利 3、實際發(fā)放時 借:應(yīng)付職工薪酬——非貨幣性福利 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
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職工和客戶都需要申報個稅嗎?
你好 一般是職工需要申報的哈 客戶不需要的
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像發(fā)這種米面油的職工直接進(jìn)管理費(fèi)用~職工福利,不走應(yīng)付職工薪酬,不報個稅可以嗎?
你好 可以的額呀 很多都不報的? ?只是稅法規(guī)定要報 但是實務(wù)沒幾個會報
好的,謝謝老師
買了直接發(fā)放(小規(guī)模公司小企業(yè)會計準(zhǔn)則):借 管理費(fèi)用-職工福利 (發(fā)給員工的部分)借 管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)(送客戶的) 貸 銀行存款,這兩項都不進(jìn)行個稅申報,這樣賬務(wù)處理可以嗎?總金額不到1萬
你好,可以的哈,實務(wù)很多不申報的
上面那樣做分錄也是可以的吧?
對的,這個分錄可以的
好的,謝謝老師
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