借:銀行存款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
老師你好,公司19年預(yù)付一筆展位費(fèi)用。當(dāng)時(shí)分錄:借預(yù)付賬款 貸銀行存款 到今年5月份還未收取發(fā)票,就把該費(fèi)用轉(zhuǎn)入損益,分錄為 借銷售費(fèi)用 ,貸預(yù)付賬款。8月份的時(shí)候該發(fā)票回來(lái)了,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,分錄怎么寫(xiě)?
老師,6月份時(shí)公司賬上收到一筆法院退回的訴訟費(fèi)2000,當(dāng)時(shí)付是現(xiàn)金付出的(6月沒(méi)有收到其他附件),我6月憑證就做了 借 銀行存款2000 貸 營(yíng)業(yè)外收入 2000,現(xiàn)在想把這筆憑證調(diào)整下,這個(gè)2000做到管理費(fèi)用中去,那我這6月這筆憑證現(xiàn)在該怎么來(lái)做?謝謝!
老師,我收到一張專用發(fā)票,開(kāi)具的訴訟費(fèi),我是借:其他應(yīng)收款張三,貸庫(kù)存現(xiàn)金,月底時(shí)候這個(gè)客戶把錢給我們了,我又記的借銀行貸其他應(yīng)收款張三,總覺(jué)得不合適呢,那進(jìn)項(xiàng)稅額怎么記呢
老師?你好,小規(guī)模納稅人,建筑勞務(wù)公司,交保證金收不回來(lái)把對(duì)方告了,2022年發(fā)生了仲裁費(fèi)23000元,一直到今年2023年匯算清繳前都沒(méi)有發(fā)票,所以今年5月匯算清繳時(shí)做了納稅調(diào)增,后來(lái)今年的7月份又退了一半的仲裁費(fèi)回來(lái),我把收到的退款做了入賬借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用-訴訟費(fèi) 借方負(fù)數(shù),賬務(wù)處理對(duì)嗎?然后9月份才收到法院開(kāi)來(lái)的7千元的發(fā)票,這發(fā)票我要怎么入賬?24年匯算清繳時(shí)是不是也要做納稅調(diào)減這7千的發(fā)票額?
您好老師,收到房租發(fā)票已按票面金額入賬,貸方掛了應(yīng)付賬款,付款時(shí)候又做賬一筆管理費(fèi)用 貸方銀行,等于管理費(fèi)用多計(jì)提了(這是22年12月份的事)匯算清繳已過(guò),今年11月份怎么入賬調(diào)整?
A老板的公司C直接付錢給電腦商幫新公司B買電腦并說(shuō)這錢是投給B的,合理但得看具體情況:如果真是當(dāng)投資,公司C得走正規(guī)程序比如讓B公司股東同意并做工商增資或記資本公積,同時(shí)B公司收到錢后要記實(shí)收資本或資本公積,買電腦時(shí)記固定資產(chǎn)和銀行存款,這樣賬和稅沒(méi)問(wèn)題;,1、兩個(gè)公司都是A老板的,只是剛注冊(cè)B公司,沒(méi)有開(kāi)始盈利,就由C公司先付,算投資,不增資,怎么寫(xiě)分錄?2、對(duì)方開(kāi)票是開(kāi)給C公司(付款的)還是開(kāi)給B?
10月的企業(yè)所得稅申報(bào),新增加項(xiàng)目應(yīng)付職工薪酬的兩項(xiàng),都應(yīng)該如何填報(bào)
2025年10月增值稅申報(bào),七月至九月未開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,10月申報(bào)時(shí),這兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個(gè)更穩(wěn)妥
老師,開(kāi)了3個(gè)體戶,每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷售,BC個(gè)體都是銷售a工廠貨物,3個(gè)體戶都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
試用期可以不交保險(xiǎn)嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營(yíng)所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)收入但第二季度沒(méi)有收入也沒(méi)有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營(yíng)收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒(méi)有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購(gòu)進(jìn)這輛車的時(shí)候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過(guò)我們電子稅務(wù)局開(kāi)出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒(méi)包含這個(gè)銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過(guò)的車輛,若該車輛購(gòu)進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購(gòu)進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過(guò),從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購(gòu)的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營(yíng)業(yè)外收入"欄次金額0,請(qǐng)確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
老師,為什么要計(jì)入利潤(rùn)分配科目呢,這樣的話,資產(chǎn)負(fù)債表的利潤(rùn)分配金額和利潤(rùn)表中的凈資產(chǎn)就不一樣了吧。
因?yàn)楸緛?lái)那個(gè)費(fèi)用不能自己公司承擔(dān),所以要調(diào)整利潤(rùn)
跨年的話,就是不能再入賬相反的分錄了是吧。就是借:銀行存款4000貸:管理費(fèi)用-訴訟費(fèi) 4000
不可以的,都跨年的了哈
好的謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。