同學(xué)你好 因為家里的電腦上沒有一月的
個人匯算清繳: 1、19年8月-10月這三個月,公司將我的工資分別轉(zhuǎn)移到另外三家公司繳納(原單位,其它單位1、其它單位2),也給我繳納社保和做納稅申報,但是卻有部分單位未給我進行個稅繳納(個稅系統(tǒng)里能看到,且都達到應(yīng)納稅額度) 2、19年11月-12月這兩個月,原公司又將我的工資移回來發(fā)放,也做納稅登記,但是我的社保卻移到另一家公司繳納,且這家公司未給我發(fā)放工資和做納稅申報,導(dǎo)致我在匯算清繳時個稅APP無法調(diào)取我11月及12月的三險一金; 3、現(xiàn)在我在個稅APP做個人的匯算清繳,顯示需要補繳3500元左右,請問是否是因為上述情況,而導(dǎo)致我補繳金額提高。
1. 8月報稅時,“本月數(shù)”那一列的“其中 應(yīng)稅貨物銷售額”那空格忘記填寫。導(dǎo)致增值稅納稅申報表的“本年累計數(shù)”依然是7月的累計數(shù),直到9月才發(fā)現(xiàn)。請問能否在9月的增值稅納稅申報表本月數(shù)上加上兩個月的數(shù)量???? 2.電子稅務(wù)局上歷史查詢里查不到 6月7月的資產(chǎn)負債表和利潤表,但是當(dāng)月扣稅都正常的。請問這個是要怎么處理,需要去稅務(wù)局嗎??? 3.工會已經(jīng)成立的前提下(成立資料已上交,專用銀行戶已開通),工會經(jīng)費申報表依然顯示是“工會經(jīng)費籌備金”而不是“工會經(jīng)費”。請問這個是為什么??
請教一下,我們企業(yè)本月申請從小規(guī)模納稅人升級為一般納稅人,在11月20號申請的,但是去大廳核稅種,他們給核定的從10月1日開始。 現(xiàn)在電子稅務(wù)局上顯示我們有逾期未申報信息,增值稅、附加稅等。 專管員說我們沒申報導(dǎo)致的,可是我們申請變?yōu)橐话慵{稅人已經(jīng)過了征期了,沒辦法申報呀,現(xiàn)在專管員要罰我們,我覺得不合理,我不讓稅務(wù)局做罰款,專管員不給處理這個事兒,想請教老師該怎么辦?
你好,老師,突然接手了一個汽車4S店的報稅工作,做賬軟件上的出來的利潤表收入累計數(shù)和電子稅務(wù)系統(tǒng)收入累計數(shù)不一致,差了40多萬,一查是4月份的報的收入多,報表上沒有那么多,這個月報稅看到不一致,問之前做賬報稅的人員,說是差額應(yīng)該在試駕車處理那塊,哪位老師能給指導(dǎo)下,還能調(diào)嗎?該如何做,稅務(wù)報表不一致,稅務(wù)局會查嗎
你好,我個稅里顯示有三家單位給我發(fā)工資,一家是親戚的空殼公司每月虛擬申報3千工資,另外一家是我建造師掛靠公司繳納了社保,也每個月虛報3千工資,實際上班的公司沒有繳納社保,國企派遣代發(fā)工資公司,但都扣繳相應(yīng)的個稅,由于去年不懂個稅操作,沒有對虛擬發(fā)放工資的事宜提出申訴導(dǎo)致失誤多繳納個稅,隨后我又申請退稅申請,現(xiàn)在稅務(wù)顯示要我提供證明材料,我該提供什么材料,謝謝!
老師好,一般納稅人是本月初才開始勾選上月的進項稅票,那么 借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額, 貸,應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額, 這筆分錄是應(yīng)該做到本月的月末還是下月勾選時的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進項票的時候,是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額還是應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅里面呢?
麻煩問一下,公辦學(xué)校的食堂,不對外開放,也不盈利,需要辦營業(yè)嗎?如果需要辦,需要什么資料
執(zhí)照經(jīng)營范圍為 一般項目 業(yè)務(wù)培訓(xùn) 培訓(xùn)內(nèi)容大概是主播行業(yè)情況等 這種開發(fā)票,開什么內(nèi)容?
老師您好,七月份公積金員工個人繳納部分公司代扣金額是101元,員工實際發(fā)工資是2010元,暫時還沒繳納社保,請問個稅申報的金額是申報2010元還是2010+101=2111元這個金額申報?
公司廠房重新裝修,要不要申報房產(chǎn)稅?
如果發(fā)票是去年的,今年想報銷怎么辦
我把銷售方和購買方都是我咋辦
老師您好,七月份公積金員工個人繳納部分公司代扣金額是101元,員工實際發(fā)工資是2010元,請問個稅申報的金額是申報2010元還是2010+101=2111元這個金額申報?
現(xiàn)金流量表,預(yù)收賬款沖庫存商品時沒有體現(xiàn)銀行存款,還計入現(xiàn)金流量表嗎?
那咋辦,依據(jù)哪個
同學(xué)你好 上班再操作吧