你好,報表少做收入,將收入補錄上去與申報表一致。
問題一,一般納稅人報完稅,下載完稅證明,這個完稅證明是申報表嗎?還是單獨的那種證明?在電子稅務局下載嗎 問題二,對于8月進項之前5月已經(jīng)認證了,8月又做了一遍進項,9月賬務怎么處理 問題三,銷項票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應收,和收入,還有銷項稅額,這個9月如何調(diào)整 問題四,供應商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個我報8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個紅字發(fā)票我沒見到,這個紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務怎么調(diào)整?。?上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細點的會計科目啊非常感謝
你好,老師,突然接手了一個汽車4S店的報稅工作,做賬軟件上的出來的利潤表收入累計數(shù)和電子稅務系統(tǒng)收入累計數(shù)不一致,差了40多萬,一查是4月份的報的收入多,報表上沒有那么多,這個月報稅看到不一致,問之前做賬報稅的人員,說是差額應該在試駕車處理那塊,哪位老師能給指導下,還能調(diào)嗎?該如何做,稅務報表不一致,稅務局會查嗎
老師,稅務機關(guān)來電話,說我有一筆21年的收入沒有報稅,讓我做更正。實際業(yè)務是這樣的:21年 我公司車輛撞報廢了,保險公司賠償了22000元,后來稅務機關(guān)在二手車發(fā)票平臺上看見我們的車輛報廢后被拍賣,收入是5200元。 我的問題:保險公司的賠償款不計為收入,5200這筆拍賣款應該記為我們的收入對嗎? 如果5200記為收入了,我應該在電子稅務局做個更正對吧,分別更正那個屬期的報表和年度的財務報表對嗎。如果是的話,我這個月的賬務處理應該如何處理,不存在重復記收入的問題嗎
老師,我現(xiàn)在,中石油海外財務報表轉(zhuǎn)換崗位,做阿曼石油公司海外賬務,阿曼那邊出一套報表,我們根據(jù)阿曼報表出一套報表,月底雙方對賬一致,把報表倒入財務系統(tǒng),月底就是報各種表格,有好幾百張,還要計算檢驗,報表系統(tǒng)不通過還要找原因調(diào)表,都調(diào)暈了,有國資委等各種表格,比之前的我在企業(yè)晚多好多調(diào)表, 目前有個機會應聘北京一家國企四星級酒店財務經(jīng)理,若成功是否該放棄目前報表轉(zhuǎn)換崗位?我想為以后若有機會去三亞酒店當財務做準備?目前報表轉(zhuǎn)換崗位是稅前10000,公積金基數(shù)4000,酒店財務經(jīng)理能給到10000多,目前中石油外包財務我做的崗位也是試用期呢。問問老師如何選擇?
請問老師,是這樣的,我在做匯算清繳,發(fā)現(xiàn)收入有問題,我找到差異原因了,24年3月公司是小規(guī)模,4月是一般納稅人,在4月份紅沖了一張3月份的發(fā)票,金額1468.61,但是4月增值稅申報表收入金額比我賬上實際多1468.61,增值稅多交14.69,系統(tǒng)一筆沒有體現(xiàn)在申報表中。這筆現(xiàn)在我怎么弄,應該是這個一般納稅人申報表體現(xiàn)不了小規(guī)模紅沖發(fā)票的這個金額?老師我覺得退稅和改申報表太麻煩了,您說這樣可不可以,畢竟是多給稅務局錢,他們上面收也多,我把我自己的賬上收入多改1468.61,然后申報的季度財務報表改得和我一致,這樣行不行?也不知道當時季度財務報表怎么通過系統(tǒng)的
老師你好,我想問下求石油損耗率怎么計算,期初是0,本年總?cè)霂?23.53噸,本年總出庫255.07噸,賬面庫存68.46噸,盤點庫存67.95噸,求損耗率怎么算
采購、生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的營運資金周轉(zhuǎn)期都是指什么
老師,五一放假調(diào)休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬,假設(shè)貸款市場報價利率5年期是3.6%,請問每年利息各是多少,怎么算
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您好,老師。我們是一個物業(yè)公司,代運營一個商業(yè)廣場,其中商鋪租金,物業(yè)費,供冷/供暖費用,設(shè)備維修維護費,停車費等等,全都是這個物業(yè)公司收費,開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費外,其他的幾項費用,開票時可以備注具體的費用名稱及繳費區(qū)間)嗎?比如供冷費 (20250615-20251015),煩請解答一下,謝謝!
盈利能力分析的相關(guān)理論基礎(chǔ)
工商年報去年成立現(xiàn)在怎么報年報
老師,A為公司股東,公司對外融資,B作為投資方收溢價2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實繳出資義務同時溢價的部分資金也能作為A的實繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
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是電子稅務系統(tǒng)上少做收入,銷項稅不變是嗎?這個月報完了,下個月少填些收入可以嗎?
4月份增值稅申報表上的收入比做賬時的收入多40多萬,是這個情況嗎?
是的,老師
老師,截圖了,請看下
兩者不一致,現(xiàn)在是增值稅申報表收入申報多了需要更改,還是要補錄財務報表上的收入?
目前是申報表上的收入多
和季報里的利潤表不一致
在財務報表中將這比收入補錄上
分錄怎么做呢,能給詳細講解下嗎
按正常收入分錄做,借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費
款估計之前都到賬了,這樣做不合適吧
這個和收款有什么關(guān)系呢
之前收入已經(jīng)申報過了,稅款也繳納了,就是報表沒計收入,現(xiàn)在將收入補錄是可以的