同學你好,你們給了他300000萬?那得多少億?可以把問題說清楚嗎,不然不好回答哦。
老師好,我們公司和別得公司合計出貨另一家公司,別的公司先墊付了一些資金,后期我們要還給他,還計算出了利潤分給他們,這個賬務處理怎么操作呢
老師好,我們應收款的一家公司黃了,在清算,它家賬戶沒辦法給我們匯款了,它用其他公司賬號給我們付錢了,這樣出一個付款委托說明嗎,它們要是不出說明不蓋章 ,還有其他辦法處理嗎?
老師,我們是一家汽車租賃公司,把車子租給了另一家出行公司,他們負責對外零散出租,他們支付了每臺車的保險費,保險公司把發(fā)票開給了我們,沒開給他們,因為保險公司說我們是投保人,承租方想要這個發(fā)票抵扣進項,怎么做?
老師,我想問一下,我們購買了一個公司,我們要去接這家的帳,我看他們家有未分配,他是不是應該把利潤分配了,再把公司移交給我方?
老師。我們公司合同價是996407.68。支出成本是699372,這個成本中381000是別的公司墊付的。我們給了300000還有81000沒付。這家公司,以前我們就給他墊付了399055。老師,現(xiàn)在我們和這家公司算賬了。我們應該收多少錢呢
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學習視頻在哪里找
1月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應預扣預繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應預扣預繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學習視頻在哪里可以找到學習
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應付款需要2個月后公司才付、當月怎么寫分錄?需要結轉費用嗎
圖書免稅賬務處理怎么做
外貿出口,以什么時間確認收入? 因為報關單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關出口日期
零申報的企業(yè)應該如何建賬,以前月度費用,和銀行流水應該如何入賬
老師 安裝固定資產,買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產可以嗎 借:固定資產 貸:庫存現(xiàn)金
總收入是996407.68
錯了是30萬
同學,你好,我是不是可以這樣理解,你們兩家合伙經營做項目,各家各出381000元,你們少付81000元,但是卻在經營過程中墊付了399055元,是吧。這樣,你們可以把399055元的墊付款中的381000元作為投資款,這樣你們兩 家投資款就一樣了,你們多墊付的18055元,讓項目把這筆資金報銷給你們,那么利潤是不是只有278980.68元,這部分的利潤你們按你們的出資比例分紅就可以了,你們出資相同,各分50%,你們兩家各分139490.34元,你們加上報銷的墊資的部分,應到手資金157545.34元。
老師不是這樣的。總收入是996407.68。我們支出318372。這家公司支出成本是381000,其中我們給了它30萬。81000沒付。先前我們和這家公司有業(yè)務。替他墊付了399055。我們要和這家公司結賬呢。要結合起來算賬呢。
同學,你好,你這樣,有點亂哦,首先,你要搞清楚,項目是項目,股東是股東哦,先把股東放一邊,先把項目的賬理清楚,項目的賬就是,收入多少,成本費用多少 ,包括你們支出的,他們支出的,還包括尚未支付的,總之,把項目的所有收入歸集,項目的所有成本歸集,該支付的支付,剩余的才是利潤,剩余的利潤你們股東再按出資比例進行分紅哦。如果你還不清楚,你這樣,你把你項目的收入,成本,列出來,我?guī)湍憷硪幌掳?,要列清楚哦。還有你們股東的分比例也告訴我。我?guī)湍憷硪幌隆?