同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)要折舊再清理
我公司一項(xiàng)固定資產(chǎn)12月份賣了,我1.借應(yīng)該存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 2.借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)。分錄是這樣做的,我12月份賬上還是仍然計(jì)提折舊,但是我這樣做固定資產(chǎn)原值和累計(jì)折舊科目余額和我賬上對(duì)不上呢
你好,老師,請(qǐng)問下,我當(dāng)時(shí)系統(tǒng)是9月份賬沒做賬,9月份計(jì)提折舊后,就把固定資產(chǎn)折舊清單打印出來,后打折清理固定資產(chǎn)開票了,開票是在10月份,然后我現(xiàn)在做10月份的賬,是不是又要計(jì)提折舊才能清理固定資產(chǎn)。我只能按折后的那個(gè)開票金額來做分錄是吧。
老師,請(qǐng)問我在十二月份出售了固定資產(chǎn),那么十二月份我是不是要先照常計(jì)提折舊,再做清理?
當(dāng)月賣固定資產(chǎn)了 是先提完折舊 再做固定資產(chǎn)清理 還是直接就清理呢
固定資產(chǎn)1月出售的,但是2月才開發(fā)票,那么1月需要先計(jì)提折舊再做固定資產(chǎn)清理嘛?還是等2月開了票再做固定資產(chǎn)清理
稅務(wù)師和注會(huì)難度相差多大
財(cái)管的3此???,這個(gè)題目是不是少了一個(gè)年限啊
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會(huì)計(jì)怎么和出納對(duì)賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個(gè)題嗎?謝謝
請(qǐng)問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再?zèng)_減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個(gè)有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出20,貸,預(yù)計(jì)負(fù)債20,這時(shí)應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會(huì)計(jì)利潤(rùn)100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個(gè)怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時(shí)確認(rèn)這個(gè)損失該咋做
那是不是1月做固定資產(chǎn)清理,等2月開票收到貨款再做借 銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)的分錄?
1月就要做固定資產(chǎn)清理的
借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)分錄能等到2月做嘛? 因?yàn)?月也沒開票
那你就都在2月做 2月再折舊一個(gè)月
其實(shí)1月底東西已經(jīng)移到購(gòu)買方那里了,2月再折舊一個(gè)月沒關(guān)系嘛?
因?yàn)闆]開發(fā)票這個(gè)可以