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2024年退回2023年業(yè)務(wù)接待費(fèi)2500元,這個(gè)怎么進(jìn)行賬務(wù)處理

2024-01-31 09:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-31 09:32

借:銀行存款2500 貸:利潤分配-未分配利潤2500

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快賬用戶2993 追問 2024-01-31 09:34

老師你的是錯(cuò)的

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齊紅老師 解答 2024-01-31 09:38

接待費(fèi)都退回,直接調(diào)整去年的利潤哈

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快賬用戶2993 追問 2024-01-31 09:39

你沒有過以前年度損益調(diào)整

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齊紅老師 解答 2024-01-31 09:44

執(zhí)行小企會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以直接調(diào)整利潤,會(huì)計(jì)準(zhǔn)則通過以前年度損益調(diào)整過度一下就是了哈,知道結(jié)果就是了哈

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快賬用戶2993 追問 2024-01-31 09:46

這個(gè)因?yàn)槭峭嘶囟喙P,當(dāng)時(shí)有的進(jìn)的是管理費(fèi)用有的進(jìn)的是銷售費(fèi)用,這個(gè)分錄需要一筆筆紅沖當(dāng)時(shí)的管理費(fèi)用或銷售費(fèi)用分錄嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-31 09:50

借:銀行存款2500 貸:以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用2500 借:以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用2500 貸:利潤分配-未分配利潤2500

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借:銀行存款2500 貸:利潤分配-未分配利潤2500
2024-01-31
你好,2024年退回2023年業(yè)務(wù)招待費(fèi),分錄是 借:銀行存款等科目 貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用?
2024-01-31
關(guān)于您的問題,首先需要確認(rèn)2023年的銷售已經(jīng)入賬。2024年退貨時(shí),首先要沖減庫存,并調(diào)整收入和應(yīng)收賬款。 具體分錄如下: 1. 記錄退貨: 借:應(yīng)收賬款 252,000元 (70臺(tái)*3.6萬) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 252,000元 (反映收入減少) 2. 調(diào)整庫存: 借:庫存商品 252,000元 貸:應(yīng)收賬款 252,000元 (反映庫存增加) 這樣處理后,可以確保財(cái)務(wù)記錄正確反映實(shí)際業(yè)務(wù)情況。
2024-10-28
你好可以的,直接沖減長期待攤費(fèi)用的賬面價(jià)值
2024-05-29
借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸利潤分配未分配利潤
2024-02-29
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