借:銀行存款2500 貸:利潤分配-未分配利潤2500
2023年有幾筆煙酒的錢,2024年1月退回來了,怎么做可以不在2023年的賬上體現(xiàn)這幾筆業(yè)務(wù)
2024年退回2023年業(yè)務(wù)接待費(fèi)2500元,這個(gè)怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
2024年退回2023年業(yè)務(wù)招待費(fèi),這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么出
微企小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則2023年利潤負(fù)數(shù),沒有計(jì)提所得稅,2023年一季度交了所得稅1094元,2024年匯算清繳退回所得稅1094元,請問怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?年初數(shù)要調(diào)整嗎
老師 您好 想問一下2023年的發(fā)票在2024年賬務(wù)上面怎么處理 企業(yè)所得稅對跨年發(fā)票怎么進(jìn)行扣除
2024年11月分公示了減資,審核通過在2025年一月份,請問在添2024年工商年報(bào)是沿用24年的,還是25年通過的
本人名下一個(gè)公司,公司用于需要開發(fā)票的客戶,以及可以取得成本票,外賬。一個(gè)個(gè)體,用于不需要開發(fā)票的客戶,開支無法取得成本票。年銷售合計(jì)在300-400萬左右,是否有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師您好,匯算清繳前暫估了30萬的成本,但是沒有收到發(fā)票,這個(gè)我應(yīng)該填匯算清繳的那個(gè)表合適呢
老師。好。想問下,一人獨(dú)資有限公司,可以加股東嗎
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么算
公司支付的擔(dān)保費(fèi)企業(yè)所得稅匯算清繳能扣除嗎?
老師,內(nèi)賬,制造業(yè),單位購買銅桿,叫別人拔絲,有加工費(fèi),我做原材料賬時(shí)出庫銅桿15萬,人家拔完送回來加上加工費(fèi)我就15萬多了,加工費(fèi)肯定是入成本,但是我原材料庫存單要咋做,加上加工費(fèi)就不平了?
老師,如果一個(gè)業(yè)務(wù)真實(shí)發(fā)生了,但是不讓稅前扣除,可以作為成本費(fèi)用從利潤中減掉,但是匯算的時(shí)候得調(diào)表不調(diào)賬,是么
老師,資產(chǎn)負(fù)債表24年年報(bào)里的應(yīng)付職工薪酬期末余額30500元,25年1月就發(fā)放工資了,5月份才做匯算清繳,需要改24年的資產(chǎn)負(fù)債表嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報(bào)的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會(huì)計(jì)新收回來了賬,那下一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬,但實(shí)際我們期末余額只有2萬多。這可以改嗎,會(huì)引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
老師你的是錯(cuò)的
接待費(fèi)都退回,直接調(diào)整去年的利潤哈
你沒有過以前年度損益調(diào)整
執(zhí)行小企會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以直接調(diào)整利潤,會(huì)計(jì)準(zhǔn)則通過以前年度損益調(diào)整過度一下就是了哈,知道結(jié)果就是了哈
這個(gè)因?yàn)槭峭嘶囟喙P,當(dāng)時(shí)有的進(jìn)的是管理費(fèi)用有的進(jìn)的是銷售費(fèi)用,這個(gè)分錄需要一筆筆紅沖當(dāng)時(shí)的管理費(fèi)用或銷售費(fèi)用分錄嗎
借:銀行存款2500 貸:以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用2500 借:以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用2500 貸:利潤分配-未分配利潤2500