你好,是不是退的金額少了?
老師 您好 我想問下2月開的外銷發(fā)票已經(jīng)申請退稅了 ,三月又重復(fù)開了現(xiàn)在已經(jīng)跨月了,只能沖紅,這樣的話3月的賬要做進去做4月的賬時紅沖再做正確的分錄,那申請3月的退稅就不用申請了是不是 到時候申請退稅時會不會出現(xiàn)什么問題 和賬上的不一致
老師您好,我我想咨詢一下我們大概15年的時候,有一筆出口退稅的外貿(mào)交易,當時在辦理出口退稅時因為對出口退稅的時間把握的不是很清楚,我們?nèi)ザ惥洲k理的時候窗口的老師也沒有提醒我們這個稅是可以抵扣的,所以當時把本應(yīng)該出口退稅的金額做了進項稅轉(zhuǎn)出,當時本來應(yīng)該在增值稅附列資料2里面的應(yīng)做其他進項稅轉(zhuǎn)出那一欄的,結(jié)果填成了免抵退不得抵扣的進項稅額,導(dǎo)致增值稅申報表和出口退稅申報表上有差額,今年由于金四的上線,稅務(wù)局的老師聯(lián)系我們,說讓我們把免抵退不得抵扣的進項稅額填紅字,就可以了。所以我想問一下,我現(xiàn)在是不是可以去稅務(wù)局把15年的出口退稅及增值稅的申報表做更正之后,那筆被轉(zhuǎn)到進項稅轉(zhuǎn)出的金額又可以抵扣了是嗎?
老師,以前出口是申報的時候系統(tǒng)直接算出退稅額來抵消,是嗎?因為公司幾年都沒有出口了,今年就有一單了,我問了以前會計,聽她是這么說的,現(xiàn)在是不是得先申報增值稅的,后再申報出口退稅的,而且還需要期末留抵額大于退稅額才有退稅的是嗎
我申報出口退稅的時候發(fā)現(xiàn)我的發(fā)票有2張匯率寫錯了,導(dǎo)致整個發(fā)票金額和我出口退稅申報的人民幣金額有差,我這個月還可以繼續(xù)申報出口退稅嗎?我是商丘地區(qū)的,錄入出口退稅的時候還需要填寫出口發(fā)票號碼
收到的專用發(fā)票,申請退稅時,不含稅金額跟稅額有點不一致??赡芤驗樗纳嵛迦朐?,導(dǎo)致不含稅金額總數(shù)一致,發(fā)票上的稅額跟錄出口退稅進貨明細時的稅額相差1分錢,相當于少退了1分錢。這樣情況下,差額會計記賬時該怎么做?
“管理層凌駕于控制之上的風險在所有被審計單位都會存在”與“所有被審計單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風險”哪個對?
公司租了個廠區(qū),要裝修,增加其他硬件設(shè)施,涉及多個項目分類,多種結(jié)算方式,支付款時,怎樣做分錄
送貨期結(jié)束后的最大庫存量Q一(Q/p)xd怎么理解?
提供裝卸搬運服務(wù),適用多少稅率
如何理解第三題發(fā)股票股利
這個??即鸢革@示說法恰當,我覺得不對,不是還得考慮系統(tǒng)升級前控制對財務(wù)報表審計的重大影響嗎?
老師好,審計。非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷和重要缺陷應(yīng)當書面與治理層溝通嗎?非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷應(yīng)當書面與董事會溝通嗎?
中級合并報表分錄太多,老是記混,有沒有更簡便的記憶方法……
學(xué)校食堂獨立核算和不獨立核算的區(qū)別是啥
老師幫計算一下這道題
現(xiàn)在是那張發(fā)票有多張報關(guān)單 本來已經(jīng)申請的報關(guān)單退稅金額1000元而已的 因為我錄錯了 退了1200元
你好,需要修改申報數(shù)據(jù),重新申報
那張發(fā)票不是沒有退完嗎 我后面申請的時候 可以少退一點嗎
你好,系統(tǒng)要比對的,如果少退可以,多退了是不行的
我剛看了一下 有個是多退了 有個是少退了 合計起來多了一百多塊錢 也不行嗎
你好,發(fā)票金額和退稅得一致,不行的