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收到的專用發(fā)票,申請退稅時(shí),不含稅金額跟稅額有點(diǎn)不一致??赡芤?yàn)樗纳嵛迦朐?,?dǎo)致不含稅金額總數(shù)一致,發(fā)票上的稅額跟錄出口退稅進(jìn)貨明細(xì)時(shí)的稅額相差1分錢,相當(dāng)于少退了1分錢。這樣情況下,差額會(huì)計(jì)記賬時(shí)該怎么做?

2023-06-20 09:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-20 09:50

你好,做到營業(yè)外支出就可以的。

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快賬用戶4992 追問 2023-06-20 09:52

發(fā)票稅額是4314.18元。填出口退稅時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)四舍五入,稅額4314.17元。退稅是退4314.17元,那還有1分錢的差額是計(jì)入營業(yè)外支出么?

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齊紅老師 解答 2023-06-20 09:55

你好是的,是這么做的。

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快賬用戶4992 追問 2023-06-20 09:56

計(jì)算稅額的分錄不變。收到退稅額時(shí),分錄 借:銀行存款 4314.17 營業(yè)外支出0.01 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅 4314.18 是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-20 09:58

可以的,可以這么做的。

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你好,做到營業(yè)外支出就可以的。
2023-06-20
你好,如果不想重新開票,你可以找老板單獨(dú)批示,按1700元報(bào)銷。
2023-12-18
您好,不能的,只能報(bào)銷1699.99,報(bào)銷金額不能大于票面金額。
2023-12-18
你好,發(fā)票金額是1699.99元應(yīng)該按1699.99元支付。如果給員工報(bào)銷1700元,那就會(huì)有0.01元的賬對不上。
2023-12-18
你好,會(huì)計(jì)上做賬是分毫不能差的,有差異了賬就沒法平了。特別是差了零點(diǎn)零幾的,最是痛苦。所以,基本上是不愿意有差異。建議按發(fā)票數(shù)字報(bào)銷。
2023-12-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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