你好 ,納稅人提供建筑服務(wù),適用簡易計(jì)稅方法計(jì)稅的,允許差額計(jì)算銷售額,即從其收取的全部價款和價外費(fèi)用中扣除支付的分包款,這就是簡易計(jì)稅可以差額計(jì)稅的淵源 開的發(fā)票一般是可以抵扣的呀 可以做成本抵減的哈
老師好,清包工,適用簡易計(jì)稅,沒有進(jìn)項(xiàng)材料票抵扣,但可以勞務(wù)分包,取得勞務(wù)分包普通發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額可以扣除,是這樣嗎?
老師,我們是旅游服務(wù)行業(yè),實(shí)行差額征稅,因?yàn)槊抗P銷售業(yè)務(wù)不能完全對應(yīng)具體金額的成本,所以銷售發(fā)票開出是全額開的,當(dāng)月差額計(jì)稅是用當(dāng)月收入減去當(dāng)月可以扣減的成本,作為當(dāng)月銷售額,這樣可以嗎
您好老師,建筑企業(yè)簡易計(jì)稅工程,取得的個人開具的建筑服務(wù)的分包發(fā)票,可以作為差額計(jì)稅的扣除費(fèi)用嗎?
老師,建安業(yè)清包工選擇簡易計(jì)稅可以全額開票差額計(jì)稅嗎?開具的發(fā)票可以抵扣嗎?取得的分包發(fā)票稅務(wù)局代開可以作為成本扣減嗎?為啥錄入完扣減的還是顯示全額的稅率
老師,我是建筑企業(yè)開出去的發(fā)票有一部分是清包工簡易計(jì)稅,我取的管理費(fèi)用專票,可以全額抵扣嗎
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計(jì)哪些表格是需要會計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計(jì)分錄
老師,個人獨(dú)資企業(yè),未分配利潤是負(fù)數(shù),個人經(jīng)營所得稅不用交,正常獨(dú)資企業(yè)交完個人經(jīng)營所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤咋填呢
老師,請問有筆12月份制造費(fèi)用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
你好? 你們的計(jì)稅方法是不是沒在稅務(wù)局備案的呀 我們這邊是到稅務(wù)局辦理的哈 你問下你們的稅務(wù)局
可以全額開票差額抵稅,對吧,那我在稅務(wù)局開的工程款發(fā)票是不是可以抵減成本
可以全額開票差額抵稅的? ?那我在稅務(wù)局開的工程款發(fā)票可以抵減成本的呀? 這個是你們的分包款的
不是說不用備案的了嗎
你好? 這個有地區(qū)差異的哈? 你問下你們那邊的? 有些不需要備案的
那為啥我在稅務(wù)局代開的發(fā)票勾選不上,手工錄入完還是全額的稅款,怎么解決呢
你好? 代開的勾選不上估計(jì)要問下你們的12366的 我們這邊是可以差額征稅的呀
或者問下稅務(wù)局看看那??
我們這邊說不行,開發(fā)票只能是開差額征稅差額開票
那開發(fā)票是按照正常開,差額申報(bào)嗎?還是直接開差額發(fā)票
你好? 如果是差額征收差額開發(fā)票 那就是直接開差額發(fā)票的哈
加油? 等你的好評哦