你好,借款,借其他應(yīng)收款,餐飲公司,貸銀行存款, 餐飲公司, 借銀行存款, 貸其他應(yīng)付款,建筑公司。

老師,下午好。公司的注冊(cè)資金老板已經(jīng)足額存進(jìn)公司賬戶了?,F(xiàn)在公司想買車,費(fèi)用是兩百萬(wàn)。但是公司賬戶沒(méi)有錢了,老板講存錢進(jìn)公司,那么以什么理由存進(jìn)公司比較好。公司賬上也還欠有老板的錢,老板和法人不是同一個(gè)人,老板如果存錢進(jìn)來(lái)財(cái)務(wù)應(yīng)該怎么處理比較妥
你好,之前有個(gè)公司干了兩三年結(jié)果賠錢不干了,現(xiàn)在老板想用這個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照繼續(xù)開(kāi)公司,股東法人都有變動(dòng),現(xiàn)在做賬的話之前的賬務(wù)怎么處理
老師請(qǐng)問(wèn):我們公司執(zhí)照上法定代表人是A, 章程上三個(gè)股東分別是BCD,沒(méi)有實(shí)收資本。用錢的時(shí)候都是由股東或B或C或D把錢轉(zhuǎn)賬給法人A,再由A轉(zhuǎn)入公司開(kāi)戶銀行,現(xiàn)在賬面是其他應(yīng)付款_A名下金額極大,即公司欠法人A款項(xiàng)。請(qǐng)問(wèn)這樣對(duì)三個(gè)股東有什么不好的方面?謝謝老師!
請(qǐng)問(wèn)老師,老板有兩個(gè)公司( 營(yíng)業(yè)執(zhí)照法人名字是別人的,他是隱名股東),現(xiàn)在建筑公司有經(jīng)濟(jì)糾紛,老板想把建筑公司上的錢轉(zhuǎn)到餐飲公司賬戶,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
老師,公司股東是一家企業(yè),公司籌建時(shí)股東以企業(yè)老板的個(gè)人名義出資的,沒(méi)有以企業(yè)賬戶出資,這是錯(cuò)誤,現(xiàn)在想要把錢退回到個(gè)人賬戶上,再由企業(yè)的賬戶轉(zhuǎn)入到本公司中,這個(gè)要怎么操作才安全?公對(duì)私轉(zhuǎn)出去很麻煩
老師我們公司停車收入以前開(kāi)成1%了,交了1%的稅現(xiàn)在還要交4%的稅費(fèi),怎么計(jì)算我要交的稅呢?
《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于簡(jiǎn)并增值稅稅率有關(guān)政策的通知》(財(cái)稅〔2017〕37號(hào))和《農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除試點(diǎn)實(shí)施辦法》等相關(guān)規(guī)定: 一般納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,用于生產(chǎn)銷售或委托加工稅率為9%的貨物,或者用于其他允許抵扣的項(xiàng)目,可以按照以下規(guī)定抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額: 取得一般納稅人開(kāi)具的9%專票:直接按票面注明的稅額抵扣。 取得小規(guī)模納稅人開(kāi)具的3%專票:不按票面3%抵扣,而是按專票上注明的“金額”× 9%的扣除率計(jì)算抵扣。 取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購(gòu)發(fā)票:同樣可以按照發(fā)票金額×9%計(jì)算抵扣 老師,這是我找的文件,我是小規(guī)模現(xiàn)在需要開(kāi)3%專票給對(duì)方,我現(xiàn)在不清楚的是我應(yīng)該開(kāi)票賦碼。我是小規(guī)模,銷售的商品是餃子皮,抄手皮,面條。
老師您好 公司收到一筆出口貨款,生產(chǎn)型企業(yè),不申請(qǐng)退稅,也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,申報(bào)時(shí)金額填到哪一欄?
季末本年利潤(rùn)貸方余額,是不是就要計(jì)提企業(yè)所得稅稅了?怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)客戶介紹項(xiàng)目,給予他介紹費(fèi),支付到個(gè)體戶,對(duì)方需要開(kāi)具什么發(fā)票給我們?20萬(wàn)這樣
老師我想問(wèn)個(gè)問(wèn)題 假如是法人支付的物業(yè)費(fèi)怎么做賬 沒(méi)走公賬 然后收到發(fā)票又怎么做賬呢
增值稅報(bào)表,因?yàn)檫@個(gè)月對(duì)外開(kāi)了一張租賃發(fā)票,表三這里自動(dòng)出了這張發(fā)票的數(shù),是價(jià)稅合計(jì)數(shù),這表用填么,以前從沒(méi)填過(guò)
車輛檢測(cè)費(fèi)屬于現(xiàn)代服務(wù) 還是鑒證服務(wù)
老師,麻煩問(wèn)一下,個(gè)體工商戶租的房子要交租賃印花稅?是不減半征收?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)計(jì)提社保應(yīng)該怎么做分錄?已申報(bào)未繳費(fèi)的

