作為快手達(dá)人,您在通過(guò)快手平臺(tái)銷售商品獲得收入后,需要依法繳納稅款。具體的稅目和稅收優(yōu)惠政策會(huì)因地區(qū)和銷售方式的不同而有所差異,建議您咨詢當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)部門或?qū)I(yè)會(huì)計(jì)師以獲得更詳細(xì)的信息。 一般來(lái)說(shuō),您可能需要繳納的稅目包括增值稅、個(gè)人所得稅、附加稅等。其中,個(gè)人所得稅是根據(jù)您的收入金額按照一定比例進(jìn)行征收的稅種,而增值稅則是針對(duì)商品銷售和服務(wù)提供征收的稅種。 關(guān)于稅收優(yōu)惠政策,一些國(guó)家和地區(qū)可能會(huì)有針對(duì)小規(guī)模納稅人的優(yōu)惠政策,例如月銷售額不達(dá)一定金額可以免交稅或者降低稅率。但是具體的金額和條件可能會(huì)因地區(qū)和政策的不同而有所差異,建議您向當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門咨詢以獲得更準(zhǔn)確的信息。 最后,建議您在快手平臺(tái)上的銷售行為要遵守相關(guān)法律法規(guī)和平臺(tái)規(guī)定,確保您的稅務(wù)合規(guī)和合法經(jīng)營(yíng)。
老師,我們這有個(gè)公司跟法人借了40萬(wàn),如果年底要平賬,這個(gè)怎么處理好一些?假如公司有很多收入來(lái)源,如果用這個(gè)收入去還錢,那么取得這個(gè)收入會(huì)有個(gè)增值稅,還會(huì)涉及到企業(yè)所得稅。如果說(shuō)法人不需要公司還錢了,那這筆欠款走營(yíng)業(yè)外收入,還是要交5%的企業(yè)所得稅,這樣理解對(duì)嗎?還有一種情況是我大概看到有人建議說(shuō)這筆錢可以由債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán),就是轉(zhuǎn)為法人對(duì)公司的投資,因?yàn)楣灸壳皼](méi)有實(shí)收資本,那可不可以入賬為借其他應(yīng)付款貸實(shí)收資本?這種情況是不是只交個(gè)實(shí)收資本的印花稅,現(xiàn)在是減半政策的話是萬(wàn)分之二點(diǎn)五,我這么理解對(duì)嗎,而且這三種方法利弊如何,老師能給些建議嗎,因?yàn)槲也欢悇?wù)籌劃還有預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)的,老板就是想省錢少繳稅,這個(gè)該如何處理好一些?
老師請(qǐng)問(wèn)一下我的資產(chǎn)負(fù)債表中分配利潤(rùn)那里。和我的科目余額表。未分配利潤(rùn)余額。數(shù)是一樣的。假設(shè)都是100元。但是我的利潤(rùn)表。本年累計(jì)凈利潤(rùn)的數(shù)不等于100元。比100元要少。跟減去所得稅費(fèi)用有關(guān)系嗎?因?yàn)槲?2月份做了好多費(fèi)用。12月份當(dāng)月的凈利潤(rùn)是負(fù)的。5000吧,假如說(shuō)。但是12月份本年累計(jì)的利潤(rùn)表數(shù)是正的,可是這個(gè)數(shù)又跟我資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表上的數(shù)不一樣。不知道哪兒記錯(cuò)了呀。會(huì)不會(huì)跟所得稅有關(guān)系?因?yàn)槲疑习肽曛Ц读?000塊錢收入的所得稅。但是累計(jì)12個(gè)月后,我的凈利潤(rùn)少了很多。會(huì)不會(huì)是因?yàn)槲覍?shí)際交的所得稅費(fèi)用比。我應(yīng)該交的要少了很多,所以這個(gè)數(shù)對(duì)不上呢
(11)賣出某商品發(fā)幕價(jià)100萬(wàn)。增值稅稅率13%,代付運(yùn)費(fèi)2萬(wàn),包裝物租金5萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)應(yīng)收賬款記多少?A100B113C115D.1203日賣出商品200萬(wàn)元,增值稅稅率13%,賣家給了59商業(yè)折扣。同時(shí)給了現(xiàn)金折扣3101/23并強(qiáng)調(diào)現(xiàn)金折扣不包括增值稅。根據(jù)以上內(nèi)容,回答(12)-(14)題。(12)如果買家9日付款項(xiàng),需要交多少?A190B209C2147D226(13)“N/30”什么意思?A30日內(nèi)需要付款BN天內(nèi)付款有3%的優(yōu)惠CN天內(nèi)付款有30%的優(yōu)惠D30天內(nèi)付款有N%的優(yōu)惠(14)現(xiàn)金折扣和下相關(guān)?A主營(yíng)業(yè)務(wù)收入B其它業(yè)務(wù)收入C銷售費(fèi)用D財(cái)務(wù)費(fèi)用(15)以下會(huì)使所得稅費(fèi)用降低?A稅率升高B應(yīng)納稅額增加C年內(nèi)遞延所得稅資產(chǎn)增加D年內(nèi)遞所得稅負(fù)增加(16)初賬準(zhǔn)方余額18萬(wàn),內(nèi)收到了一已經(jīng)認(rèn)為賬的10萬(wàn),為了年底壞賬準(zhǔn)備達(dá)到貸方余額40萬(wàn),我們需要計(jì)提多少壞賬準(zhǔn)備?A2萬(wàn)B12萬(wàn)C22萬(wàn)D.32萬(wàn)(17)以下哪項(xiàng)不影響利潤(rùn)總額?A營(yíng)業(yè)外收入B所得稅費(fèi)用C營(yíng)業(yè)利潤(rùn)D其他業(yè)務(wù)收入(18)某固定資產(chǎn)初始成本8
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我是拍賣公司的,委托方委托我們拍賣東西,東西賣出去了,我們需要扣除傭金保險(xiǎn)費(fèi)個(gè)人所得稅等,然后把剩余拍款付給對(duì)方,上個(gè)月我已經(jīng)把錢付了,這個(gè)月才把傭金保險(xiǎn)費(fèi)做無(wú)票收入,做個(gè)稅分錄,我把成交確認(rèn)書和銀行回單付在11月的單上了,這個(gè)月做無(wú)票收入和個(gè)稅就沒(méi)有單可以附上了,請(qǐng)問(wèn)我可以把11月上成交確認(rèn)書拿回來(lái)附在這個(gè)月的無(wú)票收入的單上,11月只有付款銀行回單行嗎,或者不拿回來(lái),自己做一個(gè)總的明細(xì)表格附在12月做無(wú)票收入憑證
請(qǐng)問(wèn)我是以達(dá)人名義入駐快手,賣了東西掙了錢,用交稅嗎?需要交哪些稅目?有沒(méi)有稅收優(yōu)惠,比如月銷售額不達(dá)多少錢可以免交稅?
企業(yè)有一個(gè)總公司旗下兩個(gè)分公司都是獨(dú)立核算,一號(hào)分公司收客戶的現(xiàn)金,可以直接存到總公司的公戶卡里嗎?
老師注冊(cè)建筑勞務(wù)公司,營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍寫那些
老師,好。我們公司買的瓶裝水多,價(jià)格優(yōu)惠,我們同事算是跟著公司買了,買公司的瓶裝水了,本身這些水就是平常我們自己喝的,哪同事買公司的水,按成本價(jià)轉(zhuǎn)到公司賬戶了,這個(gè)賬我怎么做呀
分紅個(gè)稅老板自己繳納了,會(huì)計(jì)怎么記帳呢?
老師好:每個(gè)月的銷售報(bào)表里的線上平臺(tái)銷售額都是手動(dòng)下賬的,8月份不僅做了手動(dòng)下賬,而且把之前線上平臺(tái)銷售又重新下賬了一遍,電商那邊負(fù)責(zé)的說(shuō)有二種方法第一個(gè)是直接把管易云的數(shù)據(jù)導(dǎo)出核對(duì)樓下賬的問(wèn)題第二種就是根據(jù)掌店易 等管易云那邊的技術(shù)人員搞好找一個(gè)節(jié)點(diǎn)把后續(xù)重復(fù)數(shù)據(jù)全部消退 后續(xù)就需要你們?nèi)テ劫~了,這邊老師建議用哪種?
老師,今年殘保金啥時(shí)候申報(bào)
請(qǐng)問(wèn)工會(huì)經(jīng)費(fèi),電子稅務(wù)局沒(méi)有核定,要去交嗎?公司沒(méi)有工會(huì)組織
老師您好,我公司有一個(gè)飼料采購(gòu)的業(yè)務(wù):合同條款為,收購(gòu)飼料每滿1000噸為1個(gè)結(jié)算點(diǎn),按照基礎(chǔ)價(jià)的90%預(yù)付進(jìn)度款,剩下的10%尾款轉(zhuǎn)為供應(yīng)商應(yīng)該支付給我們的合同履約保證金,收購(gòu)結(jié)束后,按照最終飼料核算出的指標(biāo)單價(jià)一次性進(jìn)行報(bào)銷并支付尾款,以及退還供應(yīng)商支付的保證金。 假設(shè):總收購(gòu)量為1000噸,基礎(chǔ)價(jià)為10元/噸,最終指標(biāo)單價(jià)為9.5元/噸,請(qǐng)問(wèn),預(yù)付進(jìn)度款,轉(zhuǎn)保證金,報(bào)銷,支付尾款,退還供應(yīng)商支付的保證金分別應(yīng)該如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師我新辦企業(yè)6月份的,那我8月份才開始申報(bào)個(gè)稅應(yīng)該,但是一直申報(bào)失敗,怎么弄呢,從幾月份開始報(bào)個(gè)稅啊,我報(bào)7月份的他讓我報(bào)6月,6月剛開的怎么報(bào)
老師,你好,電商平臺(tái)有個(gè)退貨表,已發(fā)貨退款和退貨退款有啥區(qū)別。
我是以達(dá)人身份入駐快手,個(gè)稅是按個(gè)人所得稅的哪個(gè)稅目?勞務(wù)報(bào)酬嗎
學(xué)員您好,是的,對(duì)的勞務(wù)報(bào)酬
聽說(shuō)個(gè)人所得勞務(wù)報(bào)酬月按次500元不需要交個(gè)稅和增值稅,可以不開票; 月多次取得同一項(xiàng)所得不超20000元可不開發(fā)票?
是的,如果超過(guò)增值稅起征點(diǎn)500元的,就是需要繳納增值稅。超過(guò)800元,才需要繳納個(gè)人所得稅。