學(xué)員朋友您好,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅。
老師,之前收到得預(yù)收款租金,我做賬是 借:銀行存款 10000 貸:預(yù)收賬款-房租費(fèi) 10000 現(xiàn)在我要退還房租,做賬的話應(yīng)該怎么做 借:預(yù)收賬款10000 貸:銀行存款10000 還是 借:預(yù)收賬款 -10000 貸:銀行存款 10000 以上那個(gè)做的對呢
老師,餐飲行業(yè)一次支付三個(gè)月房租租金,收到發(fā)票,可以這么做賬不 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:預(yù)付賬款
老師 我們租賃了一個(gè)月 廠房, 我這么操作后借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款借:制造費(fèi)用租金,貸:預(yù)付賬款,,但是該設(shè)備還沒有銷售,沒有做到收入里面,那么我在租賃結(jié)束后可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本么?還是等銷售設(shè)備后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
好老師。收到房租款,但發(fā)票還沒開出。可以做。借:銀行存款,貨:預(yù)收賬款,開出發(fā)票后直接做借:預(yù)付賬款,貸:應(yīng)交稅金 貸:主營業(yè)務(wù)收入
老師,主營業(yè)務(wù)是建造廠房銷售廠房,那收到房款開票怎么做賬啊? 借:銀行存款貸:預(yù)收賬款
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
老師,轉(zhuǎn)成本呢?
是否要轉(zhuǎn)成本?。?
學(xué)員您好,這種情況是要的。借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:合同履約成本
老師貸方可以寫開發(fā)成本嗎?
你說的這種也可以的。
老師那二級科目可以選什么呀?
可以設(shè)具體的核算對象,比如廠房a廠房b
老師,可是之前設(shè)置的二級科目都是前期工程費(fèi),一些設(shè)施費(fèi)什么的,并沒有廠房abc
那你還是可以按以前的核算科目確定
老師那我可以選擇什么呢?
您的開發(fā)成本完工以后要轉(zhuǎn),開發(fā)產(chǎn)品,開發(fā)產(chǎn)品再結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師那你說的這個(gè)要怎么做呢?
把上面所有明細(xì)的開發(fā)成本明細(xì)余額,結(jié)轉(zhuǎn)開發(fā)產(chǎn)品廠房
老師如果這個(gè)月開了發(fā)票,可以不結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
就做收入
確定了收入的話,就要確定成本
老師,能不能部分結(jié)轉(zhuǎn)開發(fā)產(chǎn)品廠房?。窟@個(gè)分錄怎么做?。?
你說的這種也可以的。
老師怎么做???分錄
借開發(fā)產(chǎn)品貸:開發(fā)成本…