你好同學(xué),他自己怎么報關(guān)。這個出口算誰的,誰享受退稅
老師,我們公司有出口,但是原料都是國外客戶提供的,我們只需要支付關(guān)稅和增值稅,那么我們出口報關(guān)申報收入成本怎么結(jié)轉(zhuǎn),原料有進口貨物報關(guān)單的
我們是生產(chǎn)企業(yè),出口貨物,客戶要自己報關(guān),我們還能出口退稅嗎?發(fā)票還能開0稅率嗎?
老師,我們是國際貨代公司,代收代付客戶的關(guān)稅,我們不開票給客戶,報關(guān)行也不給我們開票,現(xiàn)在客戶給他的客戶一家工廠開了代收關(guān)稅的發(fā)票,他要我們也他開票,我們不能開,怎么處理?
老師,出口貨物客戶自己找的貨代代理報關(guān)我們還需要和貨代簽報關(guān)委托協(xié)議嗎?貨代那邊只叫我們提供了我們公司海關(guān)編碼和信用代碼?
老師,我們公司搞出口,但是客戶不需要我們報關(guān),他自己報關(guān),那我們怎么開發(fā)票?
經(jīng)營租賃中,承租人購買的設(shè)備運回時發(fā)生的運輸費 2 萬元和安裝費用 10 萬元,這總共銀行存款支付的 12 萬元,是計入使用權(quán)資產(chǎn)還是計入長期代攤費用呢?
紅沖發(fā)票必須開票人紅沖嗎?本公司的會計可以紅沖嗎?
老師!您好!填表不調(diào)賬,如果納稅調(diào)整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
還是算我們公司的,我們公司享受退稅。這個不能這么操作嗎?他自己找人辦的報關(guān)。我現(xiàn)在怎么開發(fā)票》
出口跟當(dāng)?shù)囟惥忠螅械牡胤讲恍枰_發(fā)票,有的地方開免稅發(fā)票。
如果你不問,就開免稅發(fā)票就可以。
問題是:對方自己報關(guān)的,我們沒有報關(guān),可以退稅嗎?還是視同內(nèi)銷處理?
問題的關(guān)鍵是,到底是誰在出口。如果是他出口,他退稅,你要給他開專票
你先問下業(yè)務(wù)部門,到底是怎么回事,再說處理
我們出口,只是我們不報關(guān),對方自己找人報關(guān)。這個情況怎么說?
那你給他開免稅發(fā)票,你拿到報關(guān)單自己辦退稅
同學(xué),出口發(fā)票是這個樣式,看一下
我的問題是:報關(guān)單不是我們單位名義報關(guān)的,這個我將來退稅有沒有影響?
不是以你的名義出口,你退不了稅
報關(guān)單必須是你們企業(yè)才可以
我給同學(xué)說,你問一下業(yè)務(wù)上,到底是什么情況
報關(guān)單上不是你們企業(yè)名字,你怎么退稅,稅務(wù)局就不認識我們
那如果不能稅 可以免稅嗎還是視同內(nèi)銷處理?
不是出口,就是正常內(nèi)銷