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Q

老師麻煩問(wèn)下,我做內(nèi)賬,計(jì)提稅金和附加稅,印花稅,增值稅的分錄咋寫(xiě),交的各種稅咋做分錄?

2023-03-15 12:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-15 12:07

你好; 你如果內(nèi)賬;你們要按照外賬來(lái)計(jì)提和繳納做分錄嗎?? ? 好判斷科目??

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快賬用戶6549 追問(wèn) 2023-03-15 12:15

不用,那咋做處理

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齊紅老師 解答 2023-03-15 12:17

你好;? 那你內(nèi)賬的話; 可以直接把稅費(fèi)部分記入管理費(fèi)用 ; 借管理費(fèi)用-稅費(fèi)支出貸銀行存款??

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快賬用戶6549 追問(wèn) 2023-03-15 15:01

老師,那增值稅要做借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅嗎?

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快賬用戶6549 追問(wèn) 2023-03-15 15:02

那如果把增值稅和附加稅都記管理費(fèi)用,最后還得結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用

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快賬用戶6549 追問(wèn) 2023-03-15 15:03

麻煩老師給個(gè)正確的方式,好多我都做錯(cuò)了,我一直把增值稅都轉(zhuǎn)利潤(rùn)了

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齊紅老師 解答 2023-03-15 15:06

你好1;? ?這樣的話; 你做收入 就不單獨(dú)貸方計(jì)提銷項(xiàng)稅了。? ? 就含稅記入收入去??

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你好; 你如果內(nèi)賬;你們要按照外賬來(lái)計(jì)提和繳納做分錄嗎?? ? 好判斷科目??
2023-03-15
借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi),印花稅、 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi),城建稅、地方教育教育附加
2023-10-05
增值稅計(jì)提 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 增值稅繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 借:(以前年度損益調(diào)整)稅金及附加 貸:?應(yīng)交稅金-城建稅 應(yīng)交稅金-教育附加 應(yīng)交稅金-地方教育附加 繳納時(shí): 借: 應(yīng)交稅金-城建稅 應(yīng)交稅金-教育附加 應(yīng)交稅金-地方教育附加 貸:銀行存款
2024-01-29
跟外賬一樣的做,先季末計(jì)提,季初申報(bào)交 小規(guī)模收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 增值稅=收款金額÷(1%2B1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 ?如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 假如季末判斷需要交稅 計(jì)提附加 應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%,再減半 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸:銀行存款
2024-07-29
你好,對(duì)于公司來(lái)說(shuō), 借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交城建稅,教育費(fèi)附加等。 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng),應(yīng)交印花稅 貸,其他應(yīng)付款-個(gè)人。
2024-01-16
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