你好,這個(gè)勞務(wù)費(fèi)具體是多少錢(qián)呢?
支付給個(gè)人勞務(wù)費(fèi)1000元 沒(méi)有發(fā)票不申報(bào)個(gè)稅 匯算清繳調(diào)增可以么
刷卡的Pos機(jī),發(fā)生的手續(xù)費(fèi),當(dāng)時(shí)做的是財(cái)務(wù)費(fèi)用,這個(gè)所得稅匯算清繳還要調(diào)增嘛?暫時(shí)沒(méi)有發(fā)票
老師,兼職人員打款勞務(wù)費(fèi),怎么操作,對(duì)方?jīng)]有發(fā)票,我們需要申報(bào)個(gè)稅嘛
老師,兼職人員打款勞務(wù)費(fèi),怎么操作,對(duì)方?jīng)]有發(fā)票,我們需要申報(bào)個(gè)稅嘛,這個(gè)不是公司的成本吧,10月支付的流水,11月申報(bào)嘛,那申報(bào)后的稅費(fèi)公司墊付嘛
老師,支付個(gè)個(gè)人的勞務(wù)費(fèi),需要申報(bào)個(gè)稅嘛,那做賬嘛,沒(méi)有發(fā)票,費(fèi)用是不是匯算調(diào)增
一年銷(xiāo)售收入200萬(wàn)的企業(yè),要不要按照所得稅的稅負(fù)適當(dāng)當(dāng)一些所得稅?
預(yù)收賬款,后續(xù)分期確認(rèn)收入,那收款時(shí)需要繳納增值稅嗎?這個(gè)預(yù)收賬款怎么做賬務(wù)處理,需要的附件有什么,相關(guān)政策依據(jù)是什么
老師,我們采購(gòu)合同和收貨地址和發(fā)票地址不一致,對(duì)退稅有影響嗎,兩邊 地址都有租賃合同
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,電子稅務(wù)局申報(bào)利潤(rùn)表。如圖所示本月金額就是最后一個(gè)月的金額嗎,還是怎么填的。
從農(nóng)民收鵝,賣(mài)出去,免稅嗎?怎么申請(qǐng),謝謝老師
老師,清包工的項(xiàng)目可以開(kāi)具九個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票嗎?
老師!您好!電商平臺(tái)的收入依據(jù)什么確認(rèn)?因?yàn)樗婕巴素浻钟衅脚_(tái)確認(rèn)收貨!怎么確定收入?
老師!您好!電商平臺(tái)的收入依據(jù)什么確認(rèn)?因?yàn)樗婕巴素?!確認(rèn)收貨!
個(gè)人現(xiàn)在代開(kāi)的房租發(fā)票,不用交稅嗎?
老師,我單位酒店,有客戶開(kāi)票,錢(qián)匯入,無(wú)實(shí)際業(yè)務(wù),我給入留存可以嗎?
公司招人干活支付的費(fèi)用
如果說(shuō)他這個(gè)費(fèi)用超過(guò)500元了,就得需要發(fā)票了如果說(shuō)沒(méi)有發(fā)票不能稅前扣除的
我知道,現(xiàn)在是個(gè)人需要給他代扣代繳個(gè)人所得稅嘛
那需要做做賬嘛
比如說(shuō)他沒(méi)有超過(guò)800元就不會(huì)產(chǎn)生個(gè)稅,也不用代繳,如果說(shuō)他超過(guò)了800元,則需要代扣代繳個(gè)稅
產(chǎn)生了個(gè)稅肯定是需要做賬的
那怎么做賬啊
他這個(gè)不是做了管理費(fèi)用,勞務(wù)費(fèi)用了嘛
舉個(gè)例子 借管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)1000 貸應(yīng)付職工薪酬1000 借應(yīng)付職工薪酬20 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅20
勞務(wù)費(fèi)不能做費(fèi)用,匯算還要調(diào)增啊
勞務(wù)費(fèi)可以作為費(fèi)用,但是你得取得相應(yīng)的發(fā)票會(huì)算清繳的時(shí)候才不用納稅調(diào)整
我知道,我的意思交了的個(gè)稅怎么做賬,我這不是因?yàn)楦读藗€(gè)人勞務(wù)費(fèi),所以需要申報(bào)勞務(wù)所得嘛,那意思就是按照我做的,管理費(fèi)用,勞務(wù)費(fèi),然后支付的個(gè)稅不用做了
老師,2月開(kāi)進(jìn)來(lái)的發(fā)票可以抵扣一月開(kāi)的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票嘛
2月開(kāi)進(jìn)來(lái)的發(fā)票不可以抵扣一月開(kāi)的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票
個(gè)稅如果是公司承擔(dān)的話,直接計(jì)入到營(yíng)業(yè)外支出就可以
根據(jù)流水來(lái)做對(duì)嗎
對(duì),根據(jù)流水來(lái)做賬就會(huì)
借營(yíng)業(yè)外支出貸銀行存款嘛
對(duì),沒(méi)錯(cuò),做賬的話是這么做的
這個(gè)是10月支付,11月申報(bào)對(duì)嗎
對(duì),就是這個(gè)時(shí)間申報(bào)的
老師,缺20萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是不是按照我這個(gè)交增值稅,附加稅怎么算
增值稅加附加稅大概交200000/1.06?6%+(200000/1.06?6%)?12%大概12680左右嘛
對(duì),沒(méi)錯(cuò)的,是這么算的