您好,我們選擇正規(guī)的供應(yīng)商就能取得正規(guī)的發(fā)票,這個(gè)不是供應(yīng)商本來(lái)就要提供的么。 增值稅稅負(fù)不是隨意降的,等 于 本公司產(chǎn)品毛利率 乘 13%,低于這個(gè)很多,會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)要查賬的
生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2021年2月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:銷售甲產(chǎn)品給某大商場(chǎng),開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額80萬(wàn)元;另外,取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運(yùn)輸費(fèi)收入5.65萬(wàn)元(含增值稅價(jià)格,與銷售貨物不能分別核算) 判斷業(yè)務(wù)涉及的是進(jìn)項(xiàng)稅還是銷項(xiàng)稅并計(jì)算其金額;
生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2021年2月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:銷售甲產(chǎn)品給某大商場(chǎng),開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額80萬(wàn)元;另外,取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運(yùn)輸費(fèi)收入5.65萬(wàn)元(含增值稅價(jià)格,與銷售貨物不能分別核算) 判斷業(yè)務(wù)涉及的是進(jìn)項(xiàng)稅還是銷項(xiàng)稅并計(jì)算其金額;答案:。銷項(xiàng)稅額=[80+(5.65/1.13)]*13%=11.05萬(wàn) 不含稅金額,不是應(yīng)該直接乘以13%嗎 麻煩老師解答一下我的困惑。
銷售自產(chǎn)白酒500噸,取得不含稅銷售收入8000萬(wàn),對(duì)應(yīng)銷售成本2450萬(wàn)銷售自產(chǎn)啤酒600噸,取得不含稅銷售收入300萬(wàn),銷售成本50萬(wàn)購(gòu)進(jìn)原材料取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款4000萬(wàn),另支付運(yùn)費(fèi)50萬(wàn),確定運(yùn)輸公司增值稅專用發(fā)票計(jì)算該企業(yè)應(yīng)繳納增值稅
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2021年8月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)銷售甲產(chǎn)品比某大商場(chǎng),開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額80萬(wàn)元;另外,開(kāi)增值稅普通發(fā)票,取得銷售甲產(chǎn)品運(yùn)貨運(yùn)輸費(fèi)含稅收入5.65萬(wàn)。計(jì)算銷售甲產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額
24.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2017年6月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)銷售A產(chǎn)品,取得銷售額580000元,開(kāi)出增值稅專用發(fā)票,另收運(yùn)輸費(fèi)4520元 ,計(jì)算銷項(xiàng)稅額 (2)銷售B產(chǎn)品,開(kāi)具普通發(fā)票,注明金額226000元,另支付運(yùn)費(fèi)1130元,取得增值稅專用發(fā)票,計(jì)算銷項(xiàng)稅額 (3)購(gòu)進(jìn)甲材料5000kg,不含稅單價(jià)600元,取得增值稅專用發(fā)票,計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額 (4)購(gòu)進(jìn)乙材料6000kg,含稅單價(jià)791元,取得增值稅普通發(fā)票 ,計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額 (5)將上月購(gòu)進(jìn)的甲材料1000kg用于發(fā)放職工福利,可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為 計(jì)算當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。
老師,前一個(gè)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)折舊這一塊賬很亂,尤其是確定了原值,殘值率5%,折舊年限,但是單月折舊比正確的數(shù)小,有的大,現(xiàn)在有這么個(gè)問(wèn)題,房屋折舊年限按20年算的話,上個(gè)月就到期了,但是殘值額差不多占原值30%,這種情況我是該繼續(xù)折舊知道殘值率5%左右還是說(shuō)時(shí)間到了就停止折舊
老師,生產(chǎn)工人的報(bào)銷,都是給公司買的工廠用的小零件啥的 幾千塊錢 計(jì)入:制造費(fèi)用-修理費(fèi)行嗎 還是計(jì)入哪里?
老師,物權(quán)的變動(dòng)是指什么?所有權(quán)的變動(dòng),抵押權(quán),質(zhì)權(quán),留置權(quán),用益物權(quán),擔(dān)保物權(quán),地役權(quán),居住權(quán),我看著亂成一鍋粥
你好老師,你向我們這個(gè)白酒制造業(yè)里面有很多過(guò)時(shí)的,這個(gè)包裝物東西都不太值錢,就是數(shù)量比較大,我這個(gè)平時(shí)怎么慢慢處理呀?還是九幾年的東西呢
我公司一員工借了我公司12萬(wàn),后來(lái)他以辦公家具并開(kāi)具發(fā)票后抵扣了我公司13萬(wàn),我公司還差他1萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)我要如何做這筆分錄,直接借其他應(yīng)收款12,貸銀行12。抵扣家具時(shí),直接借:辦公費(fèi)13,貸:其他應(yīng)收12,銀行1,這樣可以嗎
老師,有數(shù)據(jù)的公司,怎么注銷,有哪些步驟? 公司轉(zhuǎn)個(gè)個(gè)人怎么轉(zhuǎn)讓,有未分配利潤(rùn)怎么分配
房租和財(cái)務(wù)軟件使用費(fèi)是當(dāng)月取得,就當(dāng)月要攤銷嗎?
老師,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,有一個(gè)不該抵扣的,上月抵扣了,這個(gè)月怎么調(diào)整呢?
董老師,關(guān)于那天您說(shuō)的,固定工資的人員您是把一年的個(gè)稅算好了,稅前多少工資就每月申報(bào)多少,應(yīng)付工資不會(huì)有余額。那算出的這塊個(gè)稅是一次性計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎? 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)交個(gè)稅 ,其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人) 。這些科目的余額,后續(xù)真是繳費(fèi)時(shí)逐步減少,最后平掉嗎?
老師你好,業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),匯算清繳怎么抵扣
銷售傭金這一塊如何做賬,用什么作為原始憑證?銷售貨物是13%,運(yùn)輸發(fā)票是9%,我們都是連同運(yùn)費(fèi)開(kāi)在材料里,開(kāi)具13%的專票,只能收到運(yùn)輸公司9%的運(yùn)費(fèi)發(fā)票,很虧,如何合理規(guī)避
您好,1?傭金也是要開(kāi)票的,人家開(kāi)不了發(fā)票我們只能吃虧,記入成本費(fèi)用中,年度匯繳需要納稅調(diào)增的 2?這個(gè)好辦,簽合同時(shí)用不含稅價(jià),開(kāi)多少稅率發(fā)票我們付多少稅,這要不會(huì)吃虧
傭金要如何提供發(fā)票?
您好,拿到傭金的個(gè)人在稅務(wù)代開(kāi)發(fā)票,這個(gè)要交稅的,勞務(wù)報(bào)酬的稅率計(jì)算 ,人家不會(huì)愿意吧
對(duì)呀,這個(gè)不好取得
您好,我們也取不到,開(kāi)的餐費(fèi)記入業(yè)務(wù)招待費(fèi)了
業(yè)務(wù)招待費(fèi)也解決不了進(jìn)項(xiàng)少的問(wèn)題呀
您好,是的,進(jìn)項(xiàng)少說(shuō)明我們毛利率高呀,不能去虛取發(fā)票的哦