你好,同學(xué)。 8000*13%%2B300*13%-4000*13%-50*9% 你計(jì)算一下
某酒廠9月份發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)向本市銷售自制甲型白酒30噸,不含稅銷售額150萬元,另收取對(duì)方不含稅運(yùn)費(fèi)2萬元,由酒廠汽車運(yùn)送該批白酒。(2)銷售A啤酒200噸,取得不含稅銷售額5S萬元,銷售B啤酒50噸,取得不含稅銷售額20萬元。(3)購入生產(chǎn)原料60萬元,支付給運(yùn)輸單位運(yùn)費(fèi)4萬元、裝卸費(fèi)2萬元。(4)銷售甲型白酒40噸,銷售發(fā)票上注明原價(jià)300萬元,9折實(shí)收240萬元;(5)將本酒廠的甲型白酒、B啤酒作為過節(jié)禮品發(fā)給職工,白酒共2噸,啤酒5噸。(6)收到某儀器公司的貨款40萬元,但是該公司本月未能安排發(fā)貨;(7)公司餐廳對(duì)外承包酒席,收到15.9萬元餐費(fèi)收入(價(jià)稅合并收?。?(8)委托某咨詢公司進(jìn)行營銷策劃,支付給對(duì)方咨詢服務(wù)費(fèi)21.2萬元(含稅);要求逐筆分析以上業(yè)務(wù)的渉稅事項(xiàng)(只分析增值稅、消費(fèi)稅);計(jì)算酒廠9月份應(yīng)繳納的增值稅、消費(fèi)稅。
飛熔酒業(yè)公司為一般納稅人,本月生產(chǎn)銷售35度白酒70噸,取得含增值稅銷售額180萬元;生產(chǎn)銷售40度白酒30噸,取得含增值稅銷售額100萬元。當(dāng)月購進(jìn)購瓷酒瓶一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額5萬元, 計(jì)算飛翔酒業(yè)公司本月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅和增值稅。(白酒的消費(fèi)稅稅率為20%和0.5元/500克)
銷售自產(chǎn)白酒500噸,取得不含稅銷售收入8000萬,對(duì)應(yīng)銷售成本2450萬銷售自產(chǎn)啤酒600噸,取得不含稅銷售收入300萬,銷售成本50萬購進(jìn)原材料取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款4000萬,另支付運(yùn)費(fèi)50萬,確定運(yùn)輸公司增值稅專用發(fā)票計(jì)算該企業(yè)應(yīng)繳納增值稅
3.光明生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,位于市區(qū),主要生產(chǎn)銷售白酒、啤酒等各種酒類產(chǎn)品,適用于企業(yè)所得稅稅率為25%。2019年生產(chǎn)經(jīng)營情況如下:(1)當(dāng)年銷售白產(chǎn)的白酒500噸,取得不含稅銷售收入8000萬元,對(duì)應(yīng)的銷售成本為2450萬元。(2)當(dāng)年銷售白產(chǎn)的甲類啤酒600噸,取得不含稅的銷售收入300萬元,對(duì)應(yīng)的銷售成本為50萬元。(3)當(dāng)年購進(jìn)原材料取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款4000萬元;另支付運(yùn)輸費(fèi)50萬元,取得運(yùn)輸公司增值稅專用發(fā)票。(4)當(dāng)年發(fā)生管理費(fèi)用1,200萬元,其中含新技術(shù)開發(fā)費(fèi)用160萬元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬元,當(dāng)年發(fā)生銷售費(fèi)用800萬元,其中含白酒的廣告費(fèi)
1.甲酒廠系增值稅一般納稅人,主要經(jīng)營白酒的生產(chǎn)和銷售,2020年6月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)2)向某商場銷售自產(chǎn)白酒80噸,開具普遞發(fā)票,取得含稅收人226萬元,另收取包裝物押金56.5萬元(3)采取分期收款方式向某單位銷售自產(chǎn)白酒20噸,合同規(guī)定不含稅銷售額共計(jì)50萬元本月收取60%的貸款,其余資款于下月20日收取,由于單位資金緊張,甲廠本月實(shí)際取得價(jià)稅合計(jì)金額22.6萬元4)將自產(chǎn)的10噸日酒與某企業(yè)換取原材料一批,取得對(duì)方開具的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款25萬元,增值稅3.25萬元。已知該批白酒的實(shí)際生產(chǎn)成本為1.2萬元/噸,最低不含稅銷售價(jià)格為2.2萬元噸,平均不含稅銷售價(jià)格為2.5萬元/噸,最高不含稅銷售價(jià)格為3萬元/噸計(jì)算消費(fèi)稅和增值稅
老師,您好!從個(gè)人手里購買的生鮮可以開具收購發(fā)票嗎?生鮮是自產(chǎn)自銷的
老師好!麻煩幫我理一下:1小張有A個(gè)體營業(yè)執(zhí)照是便利店的(便利店現(xiàn)有經(jīng)營但沒用公賬)。2小張小王合伙用A個(gè)體租了個(gè)景區(qū)店鋪?zhàn)霾惋?,甲方要求必須用公賬轉(zhuǎn)租金。3小王用該景區(qū)商鋪(實(shí)際經(jīng)營地址),新注冊(cè)了B個(gè)體營業(yè)執(zhí)照。B個(gè)體又不想開公戶。然后他們的營業(yè)額淡季每天4千左右,旺季的話可能就更多。 我們現(xiàn)在的想法是:1.用小張的A個(gè)體收外擺小吃的營業(yè)收入。2.用我的銀行卡或B個(gè)體法人銀行卡收主營業(yè)務(wù)收入,支出費(fèi)用,方便付款。3.如果員工買社保直接用小張的A個(gè)體可以不?4.目前A個(gè)體已開公戶,但沒稅務(wù)備案,如果不備案有沒有影響?備案了就要交稅,會(huì)不會(huì)查賬?5.B個(gè)體不備案不開公戶,有沒有風(fēng)險(xiǎn)?
租婚慶公司的拱門,條幅這些怎么做賬?
老師,倉庫放的石灰桶,防潮用的。記入什么科目??
老師,倉庫放的石灰桶,防潮用的。記入什么科目!
民辦非企業(yè)培訓(xùn)費(fèi)收入,這個(gè)怎么界定哪些屬于業(yè)務(wù)活動(dòng)成本,哪些屬于管理費(fèi)用,請(qǐng)舉例說一下,只有管理費(fèi)用。沒有業(yè)務(wù)活動(dòng)成本可以嗎?
老師好,我想咨詢一個(gè)問題,就是我公司想聘請(qǐng)保潔團(tuán)隊(duì)做開荒保潔,但是由于人家是干完活當(dāng)天就要結(jié)工資,而我司付款流程審批特別慢,根本來不及?,F(xiàn)在是由我司的某一個(gè)員工個(gè)人墊付5萬左右。然后由對(duì)方給我司開過來發(fā)票(稅目保潔服務(wù)),然后我司走付款流程可以么? 也就是說,我司最后付款流程里付款是給的員工,然后后附上對(duì)方公司開的發(fā)票。
這些都是紅沖和負(fù)數(shù)發(fā)票,這要入賬么?我不明白本月開票為什么還是有金額?而且總共開了一張藍(lán)字發(fā)票怎么開出那么多紅字發(fā)票?
利潤表里面的稅金及附加怎么計(jì)算出來的有公式嗎?
請(qǐng)問老師收廢舊塑料反向開票會(huì)計(jì)分錄