你好,同學。 8000*13%%2B300*13%-4000*13%-50*9% 你計算一下
某酒廠9月份發(fā)生以下業(yè)務:(1)向本市銷售自制甲型白酒30噸,不含稅銷售額150萬元,另收取對方不含稅運費2萬元,由酒廠汽車運送該批白酒。(2)銷售A啤酒200噸,取得不含稅銷售額5S萬元,銷售B啤酒50噸,取得不含稅銷售額20萬元。(3)購入生產(chǎn)原料60萬元,支付給運輸單位運費4萬元、裝卸費2萬元。(4)銷售甲型白酒40噸,銷售發(fā)票上注明原價300萬元,9折實收240萬元;(5)將本酒廠的甲型白酒、B啤酒作為過節(jié)禮品發(fā)給職工,白酒共2噸,啤酒5噸。(6)收到某儀器公司的貨款40萬元,但是該公司本月未能安排發(fā)貨;(7)公司餐廳對外承包酒席,收到15.9萬元餐費收入(價稅合并收?。?(8)委托某咨詢公司進行營銷策劃,支付給對方咨詢服務費21.2萬元(含稅);要求逐筆分析以上業(yè)務的渉稅事項(只分析增值稅、消費稅);計算酒廠9月份應繳納的增值稅、消費稅。
飛熔酒業(yè)公司為一般納稅人,本月生產(chǎn)銷售35度白酒70噸,取得含增值稅銷售額180萬元;生產(chǎn)銷售40度白酒30噸,取得含增值稅銷售額100萬元。當月購進購瓷酒瓶一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額5萬元, 計算飛翔酒業(yè)公司本月應繳納的消費稅和增值稅。(白酒的消費稅稅率為20%和0.5元/500克)
銷售自產(chǎn)白酒500噸,取得不含稅銷售收入8000萬,對應銷售成本2450萬銷售自產(chǎn)啤酒600噸,取得不含稅銷售收入300萬,銷售成本50萬購進原材料取得增值稅專用發(fā)票,注明價款4000萬,另支付運費50萬,確定運輸公司增值稅專用發(fā)票計算該企業(yè)應繳納增值稅
3.光明生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,位于市區(qū),主要生產(chǎn)銷售白酒、啤酒等各種酒類產(chǎn)品,適用于企業(yè)所得稅稅率為25%。2019年生產(chǎn)經(jīng)營情況如下:(1)當年銷售白產(chǎn)的白酒500噸,取得不含稅銷售收入8000萬元,對應的銷售成本為2450萬元。(2)當年銷售白產(chǎn)的甲類啤酒600噸,取得不含稅的銷售收入300萬元,對應的銷售成本為50萬元。(3)當年購進原材料取得增值稅專用發(fā)票,注明價款4000萬元;另支付運輸費50萬元,取得運輸公司增值稅專用發(fā)票。(4)當年發(fā)生管理費用1,200萬元,其中含新技術開發(fā)費用160萬元、業(yè)務招待費100萬元,當年發(fā)生銷售費用800萬元,其中含白酒的廣告費
1.甲酒廠系增值稅一般納稅人,主要經(jīng)營白酒的生產(chǎn)和銷售,2020年6月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)2)向某商場銷售自產(chǎn)白酒80噸,開具普遞發(fā)票,取得含稅收人226萬元,另收取包裝物押金56.5萬元(3)采取分期收款方式向某單位銷售自產(chǎn)白酒20噸,合同規(guī)定不含稅銷售額共計50萬元本月收取60%的貸款,其余資款于下月20日收取,由于單位資金緊張,甲廠本月實際取得價稅合計金額22.6萬元4)將自產(chǎn)的10噸日酒與某企業(yè)換取原材料一批,取得對方開具的增值稅專用發(fā)票上注明價款25萬元,增值稅3.25萬元。已知該批白酒的實際生產(chǎn)成本為1.2萬元/噸,最低不含稅銷售價格為2.2萬元噸,平均不含稅銷售價格為2.5萬元/噸,最高不含稅銷售價格為3萬元/噸計算消費稅和增值稅
小規(guī)模納稅人向個人支付勞務費如何做分錄?
企業(yè)為增資擴股,收到外部機構投入的資本時,為什么是計入實收資本科目,而不是計入股本科目呢,兩個會計科目有什么區(qū)別呢?
老師,物業(yè)公司,實際工作中,如果很多業(yè)主欠物業(yè)費,那么是否按照實際收款的物業(yè)費申報增值稅,那些未繳納的待繳納后申報增值稅
老師,你好,我公司把我開了,稅務那塊客戶開票我開出去了,合同客戶一直沒蓋章回傳,請問交接時備注清楚我已經(jīng)催客戶回傳蓋章,客戶沒蓋章,這樣交接,以后稅務查到了會有稅務風險嗎
老師老房產(chǎn)土地稅都是按年稅率計算嗎
老師。晚上好。我們公司的充電樁稅局發(fā)現(xiàn)用2024年電量大,喊公司自查是否是自用或者是銷售電。2024年的電費都是本公司繳納的,實際這個充電樁的情況是一部分自用,一部分是給老板名下的另一個公交車公司的公交車充電用。公交車公司也一直沒有跟我們公司結算也沒有轉(zhuǎn)錢給我們公司。那么,現(xiàn)在我們公司是不是在這個月開具銷售收入的票給公交公司,并喊公交公司結算這個電費。然后我們公司在七月再補申報這個稅。這樣操作是可行的嗎?
老師你好,我們是一家建筑企業(yè)??偣驹诤幽希诤颖笔〉囊粋€地級市承包了一個項目,并在當?shù)爻闪⒘艘患要毩⒑怂愕姆止荆褪窃谑盏筋A收款的時候,用不用預交稅費呢,是總公司交呢。還是分公司預交,
公司辦公室租賃日期是2025年3月4日到2026年3月4日,房租9萬,公司成立是3月19日,但是房租是6月付款請問會計如何做賬,公司籌建期大概2年!
本題D選項調(diào)整的資本公積怎么理解?請老師指教
你好老師我咨詢一下公司給員工補償辭退工資要申報個稅嗎