同學,您好,那這應該是出現(xiàn)了盤虧,如果是管理不善造成的,計入管理費用,如果是自然災害,計入營業(yè)外支出,做處理
注冊會計師王軍在觀察被審計單位的存貨實地盤點時,發(fā)現(xiàn)了下列特殊項目: (1)產(chǎn)成品倉庫中有數(shù)箱產(chǎn)品未掛盤點單,經(jīng)詢問,這些屬被審計單位,的已出售商品 (2)公司小倉庫中有3種布滿灰塵的原材料,每種材料都掛有盤點標簽,并且數(shù)額與實物相符 (3)材料明細賬上,有一批存貨記錄,存貨盤點表上沒有,經(jīng)詢問,得知該批存貨存放于外地 要求:請問王軍對這些項目應當進一步采取何種審計程序?
我2019年沒有庫存商品入庫。只做了銷售商品和結轉銷售成本?,F(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)沒有暫估入庫存商品。所以我資產(chǎn)負責表庫存商品是負數(shù)?,F(xiàn)在2021年我暫估一筆這庫存商品負數(shù)那庫存商品就不是負數(shù)了嗎?可是我的資產(chǎn)負責表存貨還有在產(chǎn)品是負數(shù)。我要怎么調(diào)整?因為我是建筑行業(yè)。我們設計工程施工科目勞務成本科目。存貨里我們有原材料庫存商品工程施工勞務成本。我要如何把存貨和在產(chǎn)品調(diào)整成正數(shù)?存貨和在產(chǎn)品是不能是負數(shù)的
老師,委托加工物資期末有余額,資產(chǎn)負債表里,金額合計在存貨里嗎?其中:原材料、在產(chǎn)品、庫存商品、周轉材料、其他流動資產(chǎn),,需要填在這些的哪個明細里面?還是明細里不體現(xiàn),
老師你好。我們單位委托藥廠生產(chǎn)藥品,去年11月份開始購買的材料,當時材料計入了研發(fā)支出,年底轉入了開發(fā)支出,在11月的時候形成了無形資產(chǎn)。從今年1月份買的材料計入了委托加工物資,現(xiàn)在藥品已經(jīng)生產(chǎn)完成驗收入庫了。我們要把委托加工物資轉入庫存商品。這個數(shù)我們怎么算合適。按照原來購買數(shù)量-現(xiàn)在庫存材料數(shù)量=使用數(shù)量這樣算的話。那我委托加工物資里的金額少,這樣的情況怎么辦? 還有為生產(chǎn)這個藥品,去藥廠的差旅費和給這個藥品購買的保險以后是不是不能計入研發(fā)支出這個科目了
老師,科目余額表的(原材料+委托加工物資+包裝物+庫存商品)合計數(shù)大于盤點表的合計數(shù),這個要怎么把科目余額表的數(shù)調(diào)成裕盤點表的數(shù)一致?
一般借款的利息資本化利率怎么算?
老師,開發(fā)商取得土地使用權,也要交契稅嗎
稅務系統(tǒng)上的23年二季度的財務報表主營業(yè)務收入少報了99元,稅務局讓我們調(diào)整。我根據(jù)新的數(shù)值在稅務系統(tǒng)上把23年二三四季度的財務報表利潤表主營業(yè)務收入都加了99,然后又根據(jù)這個數(shù)值調(diào)整了23年度企業(yè)所得稅年度報表,現(xiàn)在稅務局又通知說23年度企業(yè)所得稅年度資產(chǎn)總額平均值和資產(chǎn)負債表資產(chǎn)平均值不一致,需要修改。我是應該改哪里
財務bp需要涉及稅務風險預測嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗,肥料,人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,種植完成交給政府,怎么開票,稅收編碼是什么
老師好,把購買的水稻種在地里了,后期供客戶展示或者銷售怎么入賬。
以前年度損益調(diào)整,是在資產(chǎn)負債表里面一直掛著嗎?還是會最終轉到未分配利潤里面去?這個科目不會在資產(chǎn)負債表里面出現(xiàn)
房地產(chǎn)預繳不是應該收到預收款的當月就要申報預繳嗎?這個c選項為什么錯了?答案說應該次月預繳
老師實操3月的手工賬我覺得我做錯了,又不知道哪里錯了 可以上傳一下3月的手工賬嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗、肥料、人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,怎么開發(fā)票,稅收編碼是什么,
但是科目余額表的原材料數(shù)是負數(shù),這個怎么處理呀
這咋搞成負數(shù)了呀?什么行業(yè)呀
是這樣的,我們是家具制造業(yè),工廠規(guī)模比較小,然后沒有設進出倉,每月出報表的原材料數(shù)是按照老板提供的成本率推算出來的,
結果 原材料到最后是負數(shù),庫存商品數(shù)還有10多萬
這種情況就比較棘手了,其實應該按照收發(fā)存去做成本的,而不是倒推,這樣就出現(xiàn)了以上情況
那老師,我想問一下,如果像我們這樣的模式的話, 庫存商品的結轉數(shù)是按成本價結轉,還是按銷售價去結轉呀
同學您好,肯定是按照庫存商品的數(shù)去結轉
老師,你是指庫存商品的數(shù)量,還是庫存商品的成本價
我是指數(shù)量,單價按照月末一次加權平均
哦哦哦,好的 謝謝老師
?不客氣,希望可以幫助到您,希望可以好評哦