這個(gè)不用的,你當(dāng)月買來(lái)了,可以當(dāng)月開收購(gòu)發(fā)票
老師你好,我想問(wèn)一下我公司是電商銷售家具的,家具都是自己買了板材紙箱那些外發(fā)給別的公司加工的,但是我們一直沒(méi)收到對(duì)方的發(fā)票我們也沒(méi)有付款給對(duì)方的。這一套賬該怎么做?
公司上個(gè)月購(gòu)買的勞保鞋,因?yàn)橘|(zhì)量不好我要退貨,且只收到抵扣聯(lián)一張進(jìn)項(xiàng)專票(缺發(fā)票聯(lián)),我專門未認(rèn)證也未做入賬處理,但是京東銷售方非讓我方開具紅字信息表,并退回了上月的已開具發(fā)票抵扣聯(lián),無(wú)奈之下我開具了紅字信息表給他們,對(duì)于現(xiàn)在我方開具的紅字信息表和收到京東賣家銷售負(fù)數(shù)發(fā)票,我方該如何做賬務(wù)處理呢?
老師我們是建筑安排企業(yè),現(xiàn)在跟甲方簽訂了一個(gè)合同又有建筑服務(wù),又有銷售材料服務(wù)。 項(xiàng)目在國(guó)外,所以開建筑服務(wù)給甲方是免稅,開具銷售材料給甲方的發(fā)票是13%(我公司先從國(guó)內(nèi)采購(gòu),然后再銷售給甲方,甲方可以憑我公司開具的材料發(fā)票退稅)現(xiàn)在是我收了好多進(jìn)項(xiàng)材料發(fā)票,甲方?jīng)]有要求我們開材料發(fā)票,所以我收到的材料發(fā)票就沒(méi)有對(duì)應(yīng)開具給甲方,那我手上收到的材料發(fā)票能不能先入賬 應(yīng)該如何入賬,例如,我手上收到了一張材料發(fā)票,金額88495.58 稅額11504.42 價(jià)稅合計(jì)100000元 找郭老師
老師,我公司是木材深加工行業(yè),自己開具收購(gòu)發(fā)票加提抵扣,這個(gè)月發(fā)生銷售收入192860元,老板說(shuō)等對(duì)方打款在開具銷售發(fā)票給對(duì)方,那我的進(jìn)項(xiàng)收購(gòu)發(fā)票也需要等對(duì)方打款在開具收購(gòu)發(fā)票嘛?我是做外賬的賬務(wù)處理的。
老師,我公司一是一般納稅人自己開具收購(gòu)發(fā)票加提抵扣除,老板打款采購(gòu)原木銀行回單日期跟開具的收購(gòu)發(fā)票日期不在同一天,我入賬應(yīng)該是按銀行回單的日期,還是開收購(gòu)發(fā)票上的日期?(老板是月初采購(gòu)付款,收購(gòu)發(fā)票,我是月底才開具。)
星源公司是一家工業(yè)企業(yè),2022年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。營(yíng)業(yè)收入6000萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)成本3000萬(wàn)元,稅金及附加20萬(wàn)元管理費(fèi)用80萬(wàn)元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)35萬(wàn)元,用于新技術(shù)的研發(fā)支出20萬(wàn)元,銷售費(fèi)用100萬(wàn)元,其中廣告費(fèi)80萬(wàn)元財(cái)務(wù)費(fèi)用20萬(wàn)元營(yíng)業(yè)外收入30萬(wàn)元營(yíng)業(yè)外支出50萬(wàn)元其中接受環(huán)保部門罰款3萬(wàn)元。通過(guò)民政部門向貧困地區(qū)捐款20萬(wàn)元已計(jì)入成本費(fèi)用的工資為100萬(wàn)元職工福利費(fèi)15萬(wàn)元工費(fèi)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元職工教育經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元計(jì)算星源公司會(huì)計(jì)利潤(rùn)計(jì)算各項(xiàng)調(diào)整金額計(jì)算星元公司2022年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
老師,這道題,是不是解析上的分錄是錯(cuò)的。
23年匯算清繳后,把一些是22年的費(fèi)用用以前年度損益調(diào)整調(diào)賬了,之后未做任何處理?這個(gè)對(duì)嗎?正確的應(yīng)該怎么做
老師您好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的完整分錄怎么寫?
老師,我們公司臨時(shí)租用叉車之類的,就幾天時(shí)間我該怎么入賬,
請(qǐng)問(wèn)老師匯算清繳有退稅,有沒(méi)有被稅局查賬的風(fēng)險(xiǎn)
老師,小規(guī)模納稅人,季度銷售普票不30萬(wàn),免增值稅,這個(gè)免得增值稅需要做分錄嗎, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-免征增值稅 需要寫這個(gè)分錄嗎
土地增值稅清算時(shí),無(wú)產(chǎn)權(quán)地下室作為附贈(zèng)一起銷售,地下室面積要算入成本分?jǐn)偯娣e嗎,應(yīng)該怎么處理?
公司是小規(guī)模請(qǐng)問(wèn)印花稅每月應(yīng)該如何統(tǒng)計(jì)計(jì)算
員工在上班期間,突然感覺(jué)不舒服,去醫(yī)院做檢查,交款人是員工名字,這張醫(yī)院的票據(jù)可以報(bào)銷嗎?
老師,老板昨天從公賬發(fā)工資,工資沒(méi)有到賬那么快,他焦急又給自己發(fā)了一筆,是要從公賬退回多發(fā)的一筆嘛?
對(duì)的是的,需要退回