你好,11月份需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,你沒有轉(zhuǎn)出的話,需要去補(bǔ)稅。
在11月份開了一張19萬的專票已經(jīng)入賬了,在12月份又開了一張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)10萬的專票,也就是11月份的那張票沒有給對(duì)方,12月份開負(fù)數(shù)紅沖,那這個(gè)我怎么錄入憑證
收到的發(fā)票在5月份抵扣了,現(xiàn)在對(duì)方說開重復(fù)了,要我們開具紅字信息沖紅,那這個(gè)5月就抵扣了沖紅了進(jìn)項(xiàng)不是對(duì)不上嘛
供應(yīng)商5月份開的發(fā)票,我司8月份抵扣了。但是10月份對(duì)方紅沖了?,F(xiàn)在我們?cè)趺醋龇咒?/p>
老師 11月沒抵扣的發(fā)票 被退回了 我這邊已經(jīng)申報(bào)完了 要重新開在12月份票 ,那退回的我就紅沖 在12月份開的新開個(gè)票我再開個(gè)那負(fù)數(shù)的
5月份抵扣了一張專票,11月份對(duì)方?jīng)_紅,12月份重新開了,5月份和12月份的都抵扣了,而且已經(jīng)退回了,當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)沒管沖紅的,現(xiàn)在我該怎么處理這張5月份沖紅的
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)專戶的錢可不可以支付招待費(fèi)?
請(qǐng)問老師。內(nèi)賬會(huì)計(jì)。 銷售一批商品。還沒有出貨。訂單金額5522元。參與國補(bǔ)補(bǔ)貼1104.4元??铐?xiàng)第二天到??鄢掷m(xù)費(fèi)26.51元。到賬4391.09元。國補(bǔ)款要后期才會(huì)到賬。分錄怎么做?
老師,我們銷售商品時(shí)有贈(zèng)送。(例如100送5),這贈(zèng)送的商品需要申報(bào)增值稅嗎?
老師,我們新轉(zhuǎn)來5人,但是這5人在原單位4月份社保已經(jīng)繳納完,原單位給我們開具一張勞務(wù)費(fèi)發(fā)票讓我們把社保費(fèi)轉(zhuǎn)給他們,我們已經(jīng)轉(zhuǎn)過去了,但是這里邊個(gè)人繳納部分我們要從員工工資里扣回來,我得怎么寫分錄呢
在建設(shè)工地上提供裝卸吊運(yùn)服務(wù),一般納稅人是6 %的裝缷服務(wù),還是開13 %租賃
征地補(bǔ)償款需要納稅調(diào)增嗎
請(qǐng)問老師,在填報(bào)2024年匯算清繳《職工薪酬明細(xì)表》時(shí),賬載金額獎(jiǎng)金是100000,另外2025年初有一筆以前年度損益金額30000的獎(jiǎng)金補(bǔ)提發(fā)放,再填2024年年報(bào)時(shí),實(shí)際發(fā)生額和稅收金額怎么填寫呀
申報(bào)單位員工個(gè)稅,填寫工資薪金那步,員工工資每月不會(huì)超5000元,社保個(gè)人承擔(dān)那部分金額是否可以不填寫
老師,如果公司辦理了收付款二維碼,對(duì)方是公司,打款過來后網(wǎng)銀或者手機(jī)短信會(huì)不會(huì)實(shí)時(shí)到賬的?
老師你好!固定資產(chǎn)入庫,到計(jì)提折舊,報(bào)廢,分錄怎么做
補(bǔ)稅怎么弄
電子稅務(wù)局,我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納,里面有更正申報(bào),在這里面修改,然后點(diǎn)扣款就可以的。 改不了的話,帶著紙質(zhì)的申報(bào)表公章去稅務(wù)局。