你好!10月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。你5月怎么做的分錄
老師你好我們公司是商貿(mào)型公司,10月份開具了10張銷售發(fā)票11月份對(duì)10份開具的兩張發(fā)票做了紅沖,紅沖的成本做調(diào)整的分錄該怎么做?
我們是購買方,原發(fā)票已抵扣,現(xiàn)要退貨,3月份我們開了紅字信息表,但供應(yīng)商4月份才開出紅字票,我們已經(jīng)在3月份進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了(系統(tǒng)里生成的)賬務(wù)上做了紅沖處理,這張4月份的票能放在3月份的賬本里嗎?
供應(yīng)商5月份開的發(fā)票,我司8月份抵扣了。但是10月份對(duì)方紅沖了?,F(xiàn)在我們?cè)趺醋龇咒?/p>
5月份抵扣了一張專票,11月份對(duì)方?jīng)_紅,12月份重新開了,5月份和12月份的都抵扣了,而且已經(jīng)退回了,當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)沒管沖紅的,現(xiàn)在我該怎么處理這張5月份沖紅的
去年5月份抵扣了一張專票,已退稅,11月份對(duì)方?jīng)_紅,12月份重新開了,5月份和12月份的都抵扣了,而且已經(jīng)退稅了,當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)沒管沖紅的,現(xiàn)在我該怎么處理這張5月份沖紅的
電商行業(yè)訂單確認(rèn)收入的時(shí)間是,收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)與傳統(tǒng)行業(yè)有什么區(qū)別?
可供分配利潤要不要減所得稅
電子發(fā)票的校驗(yàn)碼在哪,老師
老師我們是簡易計(jì)稅,建筑工程類開的專票能抵扣嗎
老師好,麻煩問下現(xiàn)金流量表期初現(xiàn)金余額的本月金額里面是哪些數(shù)據(jù)
財(cái)務(wù)費(fèi)用以前調(diào)增過,24年的時(shí)候沖了一筆,24年匯算的時(shí)候需要調(diào)減嗎?
個(gè)人車租給公司 每月租賃450元 還需要開發(fā)票嗎 可不可以500元以下免開票
老師請(qǐng)問:企業(yè)所得稅年報(bào)主表出現(xiàn)下圖情況是不是不能申報(bào),是什么原因呢
老師,所得稅匯算關(guān)于固定資產(chǎn),不超500萬元的固定資產(chǎn)之前已在所得稅匯算時(shí)全額調(diào)減,現(xiàn)在需要把每年的折舊調(diào)增嗎
請(qǐng)問老師前面的財(cái)務(wù)計(jì)提工資的時(shí)候多計(jì)提了,那我現(xiàn)在接手了要怎么辦
是要把那個(gè)分錄沖紅?那個(gè)稅額轉(zhuǎn)出分錄呢?
你好!比如說原材料的,就做借應(yīng)付賬款 貸原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出