您好,處理就在12月嘛,因?yàn)?2月結(jié)束就知道這個(gè)增值稅是不是免的, 借;應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
老師,小規(guī)模納稅 旅游業(yè) 增值稅季度沒(méi)超30萬(wàn),是免征增值稅的,那賬務(wù)處理是應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅增加,但是免征的稅款,怎么做賬呢?如果做賬 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入可以嗎?
你好,我是小規(guī)模納稅人,五月份的時(shí)候計(jì)提了稅金和附加,到季報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn),沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),不用交增值稅,然后這個(gè)稅金和附加已經(jīng)計(jì)提過(guò)了,應(yīng)該怎么處理呀?
老師,我們是物業(yè)公司,屬于小規(guī)模服務(wù)業(yè),今年6-9月的物業(yè)費(fèi)是現(xiàn)金收取的,并且忘記在10月征期內(nèi)申報(bào)增值稅,沒(méi)有確認(rèn)這部分收入。如果我第四季度征期申報(bào)增值稅時(shí)同時(shí)把遺漏的應(yīng)確認(rèn)收入也一并申報(bào)那么第四季度就會(huì)超過(guò)45萬(wàn),就會(huì)涉及繳納增值稅,實(shí)際我如果按期申報(bào)第三季度和第四季度都不會(huì)超過(guò)45萬(wàn),我現(xiàn)在賬務(wù)應(yīng)該怎么調(diào)整才能避免不交稅,還如實(shí)確認(rèn)申報(bào)了呢?
如果小規(guī)模計(jì)提了2023年第四季度增值稅,但是沒(méi)有超30萬(wàn),實(shí)際不用交增值稅,現(xiàn)在怎么賬務(wù)處理呀,賬務(wù)處理到幾月份呀?
小規(guī)模納稅人,超過(guò)30萬(wàn)一季度,需要繳納一個(gè)點(diǎn)的增值稅5720.13,確認(rèn)收入時(shí)忘記確認(rèn)銷項(xiàng)稅,第四季度需要繳納增值稅現(xiàn)在余額表銷項(xiàng)稅掛著-5720.13,現(xiàn)在跨年了,怎么處理這個(gè)賬務(wù),請(qǐng)寫出會(huì)計(jì)分錄
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷,清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬???
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
如果12月報(bào)完稅了當(dāng)時(shí)沒(méi)處理怎么辦,1月份怎么調(diào)整呀
您好,我們季度有交所得稅么,這個(gè)本來(lái)就是23年的收入的,不能放在24年 要更正申報(bào)了
沒(méi)有交所得稅
您好,那增加這個(gè)收入也不用交所得稅的話,去更正申報(bào)一下