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老師。職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu),支付給老師的課時費(fèi)按正常員工工資薪金申報(bào)哥人所得稅了。我在做分錄的時候是不是要先借,主營業(yè)務(wù)成本 ,貸應(yīng)付職工薪酬,支付時候,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款

2024-01-25 22:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-25 22:50

您好,對的,這個分錄,是沒錯的

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快賬用戶8971 追問 2024-01-25 22:51

2023年的時候,我忘記做應(yīng)付職工薪酬科目過度一下了。我匯算清繳的時候要怎么調(diào)整。

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齊紅老師 解答 2024-01-25 23:16

那你當(dāng)時直接就是借方主營業(yè)務(wù)成本貸方銀行存款嗎?

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快賬用戶8971 追問 2024-01-25 23:22

是的老師。就是這樣寫的。如果我現(xiàn)在突然想到,我匯算清繳的時候不是要寫工資薪金賬載金額的那些表嗎,到時候我是要怎么那個數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2024-01-26 08:33

按照你支付的這個金額,這個金額去填寫,這個就行

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您好,對的,這個分錄,是沒錯的
2024-01-25
你好 是的 是這么做的
2021-09-07
您好,這個的話,主營業(yè)務(wù)成本,這個是可以結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
2024-06-27
你好,當(dāng)月有收入的可以的。
2022-01-10
你好,是的,學(xué)員,你寫的很對的
2022-07-19
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